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索引號: g687263--2022-0045 主題分類:
發布機構: 新建區鐵河鄉 生成日期: 2022-07-04
文件編號: 有效性: 有效
公開范圍: 面向全社會 公開方式: 主動公開
鐵河鄉2021年財政預算執行情況和2022年財政預算情況的報告

鐵河鄉2021年財政預算執行情況和2022年

    財政預算情況的報告

2022317日在鐵河鄉第十四屆人大次會議上)


各位代表:

鐵河鄉人民政府委托,我向大會作2021年財政預算執行情況和2022年財政預算草案的書面報告,請予審議,并請各列席人員提出意見建議。

在過去的2021年,我鄉緊緊圍繞以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,以實現中國夢為動力,努力克服新冠疫情等各種不利經濟發展的影響,加強稅收收入征管,嚴格理財,財政預算執行情況良好,通過全鄉人民的共同努力,圓滿完成了上級下達的各項財政指標任務下面就我鄉2021年財政預算執行情況作如下匯報:

一、2021年財政預算收入執行情況

2021年,我鄉公共財政收入決算數為2229萬元,比上年增長41%。

2021年,我鄉公共財政收入2229萬元,加上上級補助收入21272860元,上年結余收入390元,財政收入總計為43563250元,比上年下降21%。

二、2021年財政預算支出執行情況

2021年,我鄉公共財政支出決算數為28599901元,比上年下降34%。具體一般預算支出決算數為:

1、一般公共服務支出15411528元,比上年下降1.5%,其中:政府辦公室及相關機構事務13140175元,財政事務94000元,組織事務180000元,其他共產黨事務1382496元,其他一般公共服務614857元。

2.教育支出5620438元,比上年下降6%。

3、社會保障和就業支出2084255元,比上年下降36.6%。其中:民政管理事務783740元,機關事業單位基本養老保險支出356584元,撫恤事業支出302548元,社會福利97420元,,農村五保278230元,殘疾人事業費46600元,退役軍人事務50000元,社會保險補助10451元,其他生活救助60000元,其他社保補助98682元

4.醫療衛生支出1247160元,比上年增長1.7%,其中:計生獎勵41500元,行政事業單位醫療支出319440元,,老齡事務349500元,突發公共衛生地支出500000元(防疫經費),其他衛生健康支出36720元。

5、節能環保支出60500元,比上年下降99%。

6、農林水事務支出2756001元,比上年下降61.6%。其中:農業支出1100907元,林業支出101707元,水利支出23400元,農村綜合改革1529987元。

7.交通運輸支出1010844元,與上年增長253%。

8、住房保障支出299175元,比上年增長66.7%。

9、其他支出110000元

2021年,我鄉財政支出情況來看,支出結構合理,充分發揮了資金使用效率,加大了對重點行業的支出。

2021年,我鄉的財政支出,實現了幾個確保,即:確保了行政事業單位國家標準工資按月足額發放;確保了機構正常運行;確保了社會保障資金落實到位;確保了耕地地力補貼、退耕還林、救災資金、低保、農機補貼等惠農資金及時足額的發放;確保了維護社會穩定支出的需要。

2021年,我鄉公共財政支出28599901元,加上上解上級支出14962959元,年終滾存結余390元,財政支出總計為43563250元,比上年下降21%.

2021年,我鄉財政預算收支決算數平衡。

三,2021年財政基金預算收入執行情況

2021年,我鄉基金收入為6362185元,此款屬上級補助款。

2021年財政基金預算支出執行情況

2021年,基金預算支出為6362185元,主要用于農村公路等基礎設改造款。

2021年.我鄉財政基金預算收支決算數平衡。

各位代表,總體來看,我鄉2021年財政預算執行情況良好,財政收入圓滿完成了任務,財政支出保障了經濟社會發展的需要,支出機構不斷優化,各項重點支出得到了有效保障,財政改革進一步深化,財政管理水平穩步提高,總結一年來的財政工作,主要體現在以下幾方面:

    1、積極組織財政收入。在鄉黨委、政府的正確領導下,超額完成了稅收年度預算任務。

    2、積極做好財政管理的各項改革工作,認真落實黨的“三農”政策,及時發放各項惠農補貼等民生資金425.73萬元,其中:種糧一次性補貼76.91萬元,退耕還林6.05萬元,農機補貼165.81萬元,

城鄉大病救助7.5萬元,學生教育補助17.4萬,自然災害救助56萬元,產業扶貧18.38萬元,撫恤,五保孤兒等補助77.68萬元。進一步完善了“鄉財鄉用區監管”的各項具體工作,確保了各機構的正常運轉和社會的穩定。

3、加強財政崗自身素質建設,堅持微笑式服務,熱情接待,提倡文明用語,強化了責任意識,轉變了工作作風,提高了辦事效率,進一步營造了優質高效的服務范圍。

2021年,是“十四五”規劃的開局之年,已經勝利地過去,根據財政管理改革的要求和2022年預算編制的指導思想及基本原則,結合我鄉的實際情況,下面就我鄉2022年財政預算草案作如下匯報:

一、2022年財政收入預算情況

2022年,財政收入以區政府下達我鄉2022年稅收目標指導數2350萬為預算數,其他經費支出待上級專項追加后再作預算調整。

二、2022年財政支出預算情況

2022年,財政支出暫以區下達我鄉2022年支出基數7792072為預算數,具體財政支出預算數為:

1、政府辦公室及相關機構事務:6710160元(其中紀檢經費15萬元)

2.社會保障和就業支出389031元。

3、醫生健康支出:367383元。

4、住房公積金支出:325498元。

2022年一般預算支出預算數7792072元,加上上解支出15707928元,全年財政支出總預算數為2350萬元。

2022年我鄉財政收支預算數平衡。

2022年,是我鄉加快發展,實現經濟快速增長的重要一年。是“十四五”規劃關鍵之年,財政工作將緊緊圍繞鄉黨委、政府的經濟工作思路,堅定信心,審時度勢,科學決策,周密部署,扎實工作,變壓力為動力,化挑戰為機遇,為全鄉發展穩定大局服務,確保完成全年財政預算各項任務.

各位代表,2022年是“十四五”規劃的關鍵之年,是黨的二十大召開之年,是充滿希望的一年,機遇與挑戰并存,困難與希望同在,我們將在新一屆鄉黨委政府的正確領導下,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,認真貫徹落實黨的十九屆六中全會精神 ,抓住機遇,迎難而上,團結拼搏,與時俱進,認真落實中央八項規定,厲行節約,嚴格控制“三公”經費的支出,努力完成全年財政工作的各項任務,繼續發揚抗擊新冠疫情的精神,為推動我鄉經濟又快又好地發展,促進社會全面進步,為振興鐵河和實現第二個一百年的宏偉目標而努力奮斗。

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