目 錄
第一部分 新建區(qū)審計(jì)局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 新建區(qū)審計(jì)局概況
一、部門主要職能
(一)主管全區(qū)審計(jì)工作。負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)公共資金、國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有資源、法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,維護(hù)全區(qū)財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序,提高財(cái)政資金使用效益,促進(jìn)廉政建設(shè),報(bào)賬全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)健康發(fā)展。對(duì)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、調(diào)查相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承責(zé)任,并負(fù)有監(jiān)督被審計(jì)單位整改的責(zé)任。
(二)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市審計(jì)工作的方針、政策和法律法規(guī),制定并組織實(shí)施全區(qū)審計(jì)工作年度審計(jì)計(jì)劃。對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià),做出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。
(三)負(fù)責(zé)向區(qū)長(zhǎng)提出年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告;受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會(huì)提出區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的糾正和處理問(wèn)題報(bào)告;向區(qū)政府報(bào)告其他事項(xiàng)的審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果;依法向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果;向區(qū)政府有關(guān)部門通報(bào)審計(jì)情況和審計(jì)結(jié)果。
(四)負(fù)責(zé)直接審計(jì)相關(guān)事項(xiàng),出具審計(jì)報(bào)告,在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計(jì)決定或向有關(guān)主管機(jī)關(guān)提出處理處罰的建議。
(五)負(fù)責(zé)按規(guī)定對(duì)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部及依法屬于區(qū)審計(jì)局審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
(六)負(fù)責(zé)組織實(shí)施對(duì)國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理或國(guó)有資產(chǎn)管理使用等于國(guó)家財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
(七)負(fù)責(zé)依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況,督促糾正和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,依法辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟或區(qū)政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng);協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。
(八)負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作,核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。
(九)負(fù)責(zé)參與審計(jì)領(lǐng)域的內(nèi)外交流活動(dòng),推廣信息技術(shù)在審計(jì)機(jī)關(guān)的應(yīng)用,組織健全審計(jì)信息系統(tǒng)。
(十)承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)。
本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)39人,其中在職人員18人,離休人員0人,退休人員16人;年末其他人員5人;年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2021年度部門決算表










第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2021年度收入總計(jì) 695.1 萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余214.01萬(wàn)元,較2020年減少86.9萬(wàn)元,下降28.88%;本年收入合計(jì)481.1萬(wàn)元,較2020年減少90.35萬(wàn)元,下降15.81%,主要原因是:績(jī)效分成未撥付。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入481.1萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2021年度支出總計(jì)695.1萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)695.1萬(wàn)元,較2020年增加36.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.58%,主要原因是:支出增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較2020年減少214.01萬(wàn)元,下降100%,主要原因是:本年收入減少。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出695.1萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)0萬(wàn)元,占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為528.16萬(wàn)元,決算數(shù)為695.1萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的131.61%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為473.62萬(wàn)元,決算數(shù)為608.76萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的128.53%,主要原因是:人員和公共支出有一定的增加。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為20.03萬(wàn)元,決算數(shù)為33.33萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的166.4%,主要原因是:人員社保費(fèi)用有一定的增加。
(三)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為18.44萬(wàn)元,決算數(shù)為36.91萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的200.16%,主要原因是:人員醫(yī)療保障費(fèi)用有一定的增加。
(四)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為16.07萬(wàn)元,決算數(shù)為16.11萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.25%,主要原因是:人員住房公積金支出有一定的增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出695.1萬(wàn)元,其中:
(一)工資福利支出513.34萬(wàn)元,較2020年增加38.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.2%,主要原因是:人員增加。
(二)商品和服務(wù)支出173.12萬(wàn)元,較2020年增加9.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.52%,主要原因是:外出審計(jì)增多,故相關(guān)支出增多。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出8.58萬(wàn)元,較2020年減少11.26萬(wàn)元,下降56.75%,主要原因是:人員退休。
(四)資本性支出0.06萬(wàn)元,較2020年增加0.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)%,主要原因是:購(gòu)置的相關(guān)辦公用品增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2020年減少0.58萬(wàn)元,下降100%,其中:
(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2020年減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0 %。主要原因是:無(wú)因公出國(guó)(出境)的情況。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:無(wú)因公出國(guó)(出境)的情況。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要為:無(wú)因公出國(guó)(出境)的情況。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2020年減少0.58萬(wàn)元,下降100%,主要原因是響應(yīng)政府號(hào)召,減少公務(wù)接待。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:響應(yīng)政府號(hào)召,減少公務(wù)接待。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批,累計(jì)接待0人次,其中外事接待0批,累計(jì)接待0人次,主要為:響應(yīng)政府號(hào)召,減少公務(wù)接待。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的 %,決算數(shù)較2020年減少0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是2016年2月已進(jìn)行公車改革,故無(wú)公務(wù)用車,全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:2016年2月已進(jìn)行公車改革,故無(wú)公務(wù)用車;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的 %,決算數(shù)較2020年減少0萬(wàn)元,下降%,主要原因是2016年2月已進(jìn)行公車改革,故無(wú)公務(wù)用車,年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:2016年2月已進(jìn)行公車改革,故無(wú)公務(wù)用車。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出173.18萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))增加9.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.56%,主要原因是:外出審計(jì)增多,故相關(guān)支出增多。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額21.59萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出21.59萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。(省級(jí)部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。)
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2021年12月31日,本部門(單位)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。目前無(wú)公務(wù)用車。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)新建區(qū)審計(jì)局1個(gè)單位展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn),涉及一般公共預(yù)算支出695.1 萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,經(jīng)過(guò)實(shí)地核查、詢問(wèn)、查閱資料,我們發(fā)現(xiàn)新建區(qū)審計(jì)局本級(jí)在日常核算及專項(xiàng)資金管理過(guò)程中存在如下問(wèn)題:
1、預(yù)算編制不夠完整細(xì)化。主要問(wèn)題:年初預(yù)算未按照績(jī)效預(yù)算管理總體要求編制2021年績(jī)效目標(biāo)。
2、支出績(jī)效尚需規(guī)范提高。主要問(wèn)題:基本支出未設(shè)定績(jī)效目標(biāo),無(wú)法評(píng)價(jià)其效果;項(xiàng)目支出效果不明顯。
南昌市新建區(qū)審計(jì)局部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門概述和基本情況
(一)部門成立時(shí)間、職能定位及變化過(guò)程;
南昌市新建區(qū)審計(jì)局成立于1983年12月,是新建區(qū)政府的組成部分,正科級(jí)建制, 現(xiàn)有人員編制17人,領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5個(gè),為新建區(qū)政府主管審計(jì)工作的職能部門。
(二)部門人員機(jī)構(gòu)構(gòu)成和內(nèi)控;
根據(jù)“三定方案”及審計(jì)職責(zé),區(qū)審計(jì)局內(nèi)設(shè)7個(gè)職能科室:辦公室、財(cái)政與金融審計(jì)股、行政事業(yè)審計(jì)股、農(nóng)業(yè)與資源審計(jì)股、固定資產(chǎn)投資審計(jì)股、社會(huì)保障審計(jì)股、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)服務(wù)中心。正股級(jí)職數(shù)9名(含機(jī)關(guān)黨總支專職副書記1名),區(qū)審計(jì)局現(xiàn)有在職人員18人超編1人。
二、評(píng)價(jià)工作開展
績(jī)效評(píng)價(jià)組采取調(diào)查分析相關(guān)文件資料及預(yù)決算報(bào)表、數(shù)據(jù)核查、詢問(wèn)查證、問(wèn)卷調(diào)查等形式,對(duì)新建區(qū)審計(jì)局2021年度部門整體支出實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià)。
三、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)分析
(一)部門收支及專項(xiàng)資金管理情況
1、部門收支情況
預(yù)算收入情況:2021年度新建區(qū)審計(jì)局本級(jí)收入合計(jì) 528.16萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入528.16萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
預(yù)算支出情況:2021年度新建區(qū)審計(jì)局本級(jí)實(shí)際支出695.10萬(wàn)元,比上年增加5.58%。按經(jīng)濟(jì)分類支出用途分:人員經(jīng)費(fèi)支出521.92萬(wàn)元,比上年上漲了5.58%;公用經(jīng)費(fèi)支出173.18萬(wàn)元,較上年上漲了5.56%。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2、專項(xiàng)資金管理情況
2021年沒有專項(xiàng)資金。
(二)投入情況分析
1、目標(biāo)設(shè)定情況。
(1)職責(zé)明確、活動(dòng)合規(guī)、合理性方面:部門的職責(zé)設(shè)定符合“三定”方案中所賦予的職責(zé)和年度承擔(dān)的重點(diǎn)工作;部門的活動(dòng)在職責(zé)范圍之內(nèi)并符合部門中長(zhǎng)期規(guī)劃且設(shè)置了明確、合理的目標(biāo)。
(2)目標(biāo)覆蓋率方面:2021年,新建區(qū)審計(jì)局已申報(bào)績(jī)效目標(biāo)。
(3)目標(biāo)創(chuàng)新方面:經(jīng)核查,2021年新建區(qū)審計(jì)局已編報(bào)整體績(jī)效目標(biāo)。
2、預(yù)算配置情況。
部門提供的2021年度決算報(bào)表數(shù)據(jù)顯示,新建區(qū)審計(jì)局本級(jí)定編 17 人,實(shí)有人數(shù)24人,其中在職人數(shù) 18人,離退休人員 16 人;“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率有一定幅度的下降,2021年度實(shí)際“三公”經(jīng)費(fèi)為0萬(wàn)元(其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)招待費(fèi)0萬(wàn)元)比2020年0.58萬(wàn)元(其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)招待費(fèi)0.58萬(wàn)元)減少0.58萬(wàn)元,“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率為100%,達(dá)到預(yù)期的控制目標(biāo)。
(三)過(guò)程情況分析
1、預(yù)算執(zhí)行情況。
(1)預(yù)算完成率:2021年部門預(yù)算完成數(shù)為481.10萬(wàn)元,預(yù)算安排數(shù)為528.1萬(wàn)元,預(yù)算完成率為91.1%,到達(dá)目標(biāo)值的優(yōu)良水平。
(2)預(yù)算調(diào)整率:2021年部門預(yù)算調(diào)整數(shù)為481.1萬(wàn)元,達(dá)到目標(biāo)值控制10%以內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)。
(3)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率:2021年部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余額為0萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為0%,
(4)公用經(jīng)費(fèi)控制率:2021年部門實(shí)際支付公用經(jīng)費(fèi)總額為173.18萬(wàn)元,預(yù)算安排總額為173.18萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)控制率為100%。
(5)“三公經(jīng)費(fèi)”控制率:2021年實(shí)際支付三公經(jīng)費(fèi)總額為0萬(wàn)元(含項(xiàng)目支出的三公經(jīng)費(fèi)),預(yù)算安排總額為40萬(wàn)元。
(6)政府采購(gòu)執(zhí)行率:2021年部門實(shí)際執(zhí)行政府采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè),預(yù)算安排的政府采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)。
2、預(yù)算管理情況。
(1)預(yù)算管理制度健全性:經(jīng)核查財(cái)務(wù)管理制度,且合法、合規(guī)、完整,為促進(jìn)事業(yè)發(fā)展提供了保障。
(2)資金使用合規(guī)性:經(jīng)核查,新建區(qū)審計(jì)局本級(jí)資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續(xù)且不存在擠占挪留的情況。
(3) 預(yù)決算信息公開性:該部門已按規(guī)定的內(nèi)容與時(shí)限公開預(yù)決算信息,表明該部門預(yù)決算信息的透明度強(qiáng)。
(4) 基礎(chǔ)信息完善性:部門基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確,表明部門基礎(chǔ)信息完善。
3、資產(chǎn)管理情況。
(1)資產(chǎn)管理制度健全性方面:部門制定了國(guó)有資產(chǎn)管理辦法且相關(guān)制度均合法、合規(guī)、完整,表明部門管理制度健全完整,對(duì)促進(jìn)事業(yè)的發(fā)展提供了保障。
(2) 資產(chǎn)管理完整性方面:部門資產(chǎn)均保存完好,賬實(shí)相符。
(3) 固定資產(chǎn)利用率:部門固定資產(chǎn)利用率為100%,說(shuō)明其固定資產(chǎn)使用效率好。
4、預(yù)算績(jī)效監(jiān)控管理情況。
經(jīng)核查,該部門2021年實(shí)際實(shí)施績(jī)效監(jiān)控項(xiàng)目數(shù)0個(gè)。
(四)產(chǎn)出情況分析。
重點(diǎn)工作辦結(jié)率:依據(jù)新建區(qū)審計(jì)局2021年度工作總結(jié),2021年重點(diǎn)工作完成率為100%,重點(diǎn)工作辦結(jié)率為100%。
(五)效果情況分析
1、監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問(wèn)題:未發(fā)現(xiàn)相關(guān)部門對(duì)被評(píng)價(jià)單位作出違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題的通報(bào),違規(guī)率為零。
2、工作成效:財(cái)政部門2021年未對(duì)部門開展預(yù)算績(jī)效管理工作的評(píng)價(jià)。
3、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用:新建區(qū)審計(jì)局本級(jí)單位未開展預(yù)算績(jī)效管理工作的評(píng)價(jià),因此無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用。
4、結(jié)果應(yīng)用創(chuàng)新:對(duì)2021年度部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),未能及時(shí)按要求對(duì)社會(huì)公開績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,未能及時(shí)向省績(jī)效局匯報(bào)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況,未報(bào)送預(yù)算績(jī)效管理工作總結(jié)。
5、社會(huì)效益:通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查方式對(duì)社會(huì)滿意度進(jìn)行調(diào)查,實(shí)際發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷90份,實(shí)際收回調(diào)查問(wèn)卷90份,社會(huì)滿意度調(diào)查結(jié)果為優(yōu)秀。參與問(wèn)卷調(diào)查的人員是隨機(jī)抽取的,調(diào)查對(duì)象和樣本量有一定局限性,滿意度情況不具有完全代表性。
四、存在的問(wèn)題
經(jīng)過(guò)實(shí)地核查、詢問(wèn)、查閱資料,我們發(fā)現(xiàn)新建區(qū)審計(jì)局本級(jí)在日常核算及專項(xiàng)資金管理過(guò)程中存在如下問(wèn)題:
(一)預(yù)算編制不夠完整細(xì)化。主要問(wèn)題:年初預(yù)算未按照績(jī)效預(yù)算管理總體要求編制2021年績(jī)效目標(biāo)。
(二)支出績(jī)效尚需規(guī)范提高。主要問(wèn)題:基本支出未設(shè)定績(jī)效目標(biāo),無(wú)法評(píng)價(jià)其效果;項(xiàng)目支出效果不明顯。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
2021年新建區(qū)審計(jì)局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分為84.8分(詳見附件1),評(píng)價(jià)等級(jí)為中。
相關(guān)建議:
(一)加強(qiáng)預(yù)算編制,提高編制質(zhì)量,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算相關(guān)規(guī)定。
(二)加強(qiáng)績(jī)效分配,嚴(yán)控“三公”支出。
(三)加強(qiáng)支出管理,提升項(xiàng)目效益。
附件: 新建區(qū)審計(jì)局2021年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表

第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指由中央財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度,中央部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
二、非稅收入:非稅收入是指除稅收以外,由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政性資金,是政府財(cái)政收入的重要組成部分。
三、一般公共預(yù)算支出(原公共財(cái)政預(yù)算支出):也即通俗所稱財(cái)政支出,指政府對(duì)上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入、本級(jí)一般公共預(yù)算收入等有計(jì)劃的分配和使用而形成的支出。
四、國(guó)庫(kù)集中收付制度:是指財(cái)政部門代表政府設(shè)置國(guó)庫(kù)單一賬戶體系,所有的財(cái)政性資金均納入國(guó)庫(kù)單一賬戶體系收繳、支付、管理的制度。
五、 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。





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