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索引號(hào): s220354--2022-0203 主題分類: 綜合政務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu): 南昌市自然資源和規(guī)劃局新建分局 生成日期: 2022-11-10
文件編號(hào): 有效性: 有效
公開范圍: 面向全社會(huì) 公開方式: 主動(dòng)公開
南昌市新建區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心2021年度部門決算

南昌市新建區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心

2021年度部門決算

   

第一部分南昌市新建區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購(gòu)支出情況說明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分南昌市新建區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心部門概況

一、部門主要職能

負(fù)責(zé)不動(dòng)產(chǎn)登記、辦證的事務(wù)性和服務(wù)性工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個(gè)

機(jī)構(gòu)設(shè)置:中心內(nèi)設(shè)綜合股、一股、二股、抵押股、信息股共5個(gè)股室。

人員情況: 2022年中心編制數(shù)20人,其中:全額撥款事業(yè)編制15人、自收自支事業(yè)編制5人,年末在職實(shí)有人數(shù)33人,其中:全額撥款人員10人,自收自支事業(yè)人員23人。


第二部分2021年度部門決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)1484.97萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元,較2020減少236.31萬元,減少100%主要原因是非稅收入的減少;本年收入合計(jì)1484.97萬元,較2020本年收入增加20.09萬元,增長(zhǎng)1.37%,主要原因是:財(cái)政撥款收入中人員經(jīng)費(fèi)的正常增長(zhǎng)。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入1484.97萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計(jì)1484.97萬元,其中本年支出合計(jì) 1484.97萬元,較2020年減少199.13萬元,下降11.82%,主要原因是:響應(yīng)區(qū)財(cái)政要求,過緊日子;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元,較2020年減少17.18萬元,下降100%,主要原因是:響應(yīng)區(qū)財(cái)政要求,過緊日子。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出681.76萬元,占45.91%;項(xiàng)目支出 803.21萬元,占54.09%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)  0萬元,占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1059.02   萬元此數(shù)據(jù)為2021年預(yù)算公開表中其中一部分?jǐn)?shù)據(jù)),決算數(shù)為1484.97萬元,完成年初預(yù)算的100%。

其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元,決算數(shù)為13.4萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:新增

(二)公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0  萬元,完成年初預(yù)算的 0%,主要原因是:

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1484.97萬元,其中:

(一)工資福利支出 566.7萬元,較2020年減少382.19  萬元,下降40.28%,主要原因是:響應(yīng)區(qū)財(cái)政要求,過緊日子

(二)商品和服務(wù)支出 907.58萬元,較2020增加184.19萬元,增長(zhǎng)25.46%,主要原因是:增加了項(xiàng)目款的支付

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元,較2020年增加(減少)0萬元,增長(zhǎng)(下降)0%,主要原因是:

(四)資本性支出 10.69萬元,較2020年減少1.12萬元,下降9.48%,主要原因是:固定資產(chǎn)折舊

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 16萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2020年增加(減少)0  萬元,增長(zhǎng)(下降)0  %,其中:受疫情影響都沒發(fā)生。

(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成預(yù)算的 0%,決算數(shù)較2020年增加(減少)0萬元,增長(zhǎng)(下降)0  %主要原因是無。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組 0 個(gè),累計(jì)  0人次,主要為:無

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2020年增加(減少) 0萬元,增長(zhǎng)(下降)0  %主要原因是受疫情影響沒發(fā)生。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0  批,累計(jì)接待  0人次,其中外事接待 0  批,累計(jì)接待 0 人次,主要為:受疫情影響沒發(fā)生

(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 8萬元,其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2020年增加(減少) 0萬元,增長(zhǎng)(下降)0  %主要原因是未安排車輛購(gòu)置全年購(gòu)置公務(wù)用車 0  輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:未安排車輛購(gòu)置;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 8萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2020年增加(減少)0萬元,增長(zhǎng)(下降)0%主要原因是未安排車輛購(gòu)置年末公務(wù)用車保有0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:未安排車輛購(gòu)置

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 115.05萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較上年決算數(shù)增加14.24  萬元,增長(zhǎng)14.13%,主要原因是:維護(hù)中心大廳正常運(yùn)轉(zhuǎn)相關(guān)費(fèi)用增加,如:水、電、物業(yè)費(fèi)用等。

七、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0  萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0  %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的 0%。(省級(jí)部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。)

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截止202112月31日,本部門單位)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

   (一)績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目 3 個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金803.21萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 100%。    

財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)是財(cái)政管理體制改革的主要課題,也是建設(shè)高效廉潔政府的關(guān)鍵措施。通過評(píng)價(jià),強(qiáng)化支出責(zé)任,優(yōu)化資源配置效率,提高財(cái)政資金使用效益。

為了做好本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作,區(qū)自然資源局新建分局成立了項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組,負(fù)責(zé)統(tǒng)一布置、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和落實(shí)此次績(jī)效評(píng)價(jià)工作的開展。

從評(píng)價(jià)情況來看

一.云平臺(tái)項(xiàng)目:

1.經(jīng)濟(jì)效益通過不動(dòng)產(chǎn)軟件的運(yùn)行及使用,對(duì)國(guó)土資源的數(shù)據(jù)在平臺(tái)得到很好的運(yùn)用,對(duì)節(jié)約了大量的人力、物力的投入,使工作效率事半功倍

2.社會(huì)效益在軟件中可以實(shí)現(xiàn)全面查詢及分析,使人員、房屋及土地在平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)查詢等功能,對(duì)實(shí)現(xiàn)“兩證合一”明確房屋的權(quán)屬有重大意義;跟其他機(jī)關(guān)單位配合,如:稅務(wù)、公積金、銀行等單位進(jìn)行資源共享,可以有效的促進(jìn)社會(huì)的信息化

3.生態(tài)效益新建區(qū)充分利用了國(guó)土、林業(yè)、環(huán)保、住建、旅游、水利、城建等各部門現(xiàn)有的相關(guān)規(guī)劃和自然資源專項(xiàng)調(diào)查成果,對(duì)其進(jìn)行登記工作

4.可持續(xù)影響通過不動(dòng)產(chǎn)云平臺(tái)的運(yùn)用,對(duì)登記、查詢房屋的情況對(duì)執(zhí)行政策有重要意義,避免出現(xiàn)分散登記制度下產(chǎn)權(quán)交叉或沖突,有效的保護(hù)了權(quán)利人的合法權(quán)益

二.自然資源基礎(chǔ)數(shù)據(jù)全生命周期整合項(xiàng)目:

1.經(jīng)濟(jì)效益通過收集、整理現(xiàn)有各部門的成果,達(dá)到資源共享的效果,節(jié)約了大量的人力、物力的投入,使工作效率事半功倍。

2.社會(huì)效益查清全區(qū)土地的面積、權(quán)屬以及土地全生命周期,全面掌握土地的實(shí)時(shí)情況,對(duì)實(shí)現(xiàn)自然資源基礎(chǔ)數(shù)據(jù)全生命周期有重大意義;將分散在各個(gè)部門的成果數(shù)據(jù)進(jìn)行整合,建立一個(gè)完善的數(shù)據(jù)庫(kù)。

3.生態(tài)效益新建區(qū)充分利用了各部門現(xiàn)有的相關(guān)規(guī)劃和自然資源專項(xiàng)調(diào)查成果,開展了自然資源基礎(chǔ)數(shù)據(jù)全生命周期整合項(xiàng)目的工作。

4.可持續(xù)影響通過自然資源基礎(chǔ)數(shù)據(jù)全生命周期整合工作,查清全區(qū)土地的利用情況,為自然資源全面、全程的業(yè)務(wù)審批、綜合監(jiān)管和科學(xué)決策等提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ),完善網(wǎng)絡(luò)與安全保障體系,逐步實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)資源、業(yè)務(wù)應(yīng)用與服務(wù)的大集中,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)各業(yè)務(wù)部門間的全面數(shù)據(jù)共享。

三.“互聯(lián)網(wǎng)+不動(dòng)產(chǎn)”項(xiàng)目:

1.經(jīng)濟(jì)效益通過不動(dòng)產(chǎn)軟件的運(yùn)行及使用,對(duì)國(guó)土資源的數(shù)據(jù)在平臺(tái)得到很好的運(yùn)用,對(duì)節(jié)約了大量的人力、物力的投入,使工作效率事半功倍

2.社會(huì)效益在軟件中可以實(shí)現(xiàn)全面查詢及分析,使人員、房屋及土地在平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)查詢等功能,對(duì)實(shí)現(xiàn)“兩證合一”明確房屋的權(quán)屬有重大意義;跟其他機(jī)關(guān)單位配合,如:稅務(wù)、公積金、銀行等單位進(jìn)行資源共享,可以有效的促進(jìn)社會(huì)的信息化

3.生態(tài)效益新建區(qū)充分利用了國(guó)土、林業(yè)、環(huán)保、住建、旅游、水利、城建等各部門現(xiàn)有的相關(guān)規(guī)劃和自然資源專項(xiàng)調(diào)查成果,對(duì)其進(jìn)行登記工作

4.可持續(xù)影響通過互聯(lián)網(wǎng)+不動(dòng)產(chǎn)登記平臺(tái)的運(yùn)用,對(duì)登記、查詢房屋的情況對(duì)執(zhí)行政策有重要意義,避免出現(xiàn)分散登記制度下產(chǎn)權(quán)交叉或沖突,有效的保護(hù)了權(quán)利人的合法權(quán)益

組織對(duì)我中心開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出 1484.97萬元政府性基金預(yù)算支出 0 萬元

1.當(dāng)年部門(單位)年度整體支出績(jī)效目標(biāo)

一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。全面落實(shí)專項(xiàng)整治工作主體責(zé)任,做到思想認(rèn)識(shí)到位、組織領(lǐng)導(dǎo)到位、工作落實(shí)到位。落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,把主體責(zé)任扛起來,充分發(fā)揮督導(dǎo)作用結(jié)合實(shí)際科學(xué)統(tǒng)籌務(wù)求實(shí)效

二是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門通力配合。不動(dòng)產(chǎn)登記中心主動(dòng)與房管、林業(yè)、農(nóng)業(yè)等相關(guān)部門部門溝通協(xié)調(diào),做到各司其職、通力協(xié)作、合力推進(jìn),為房產(chǎn)交易,林業(yè)登記、農(nóng)經(jīng)權(quán)登記等相關(guān)工作開展創(chuàng)造良好的工作條件。同時(shí)積極與稅務(wù)、法院等相關(guān)部門進(jìn)行信息共享銜接工作以不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)為依托強(qiáng)化信息共享,方便群眾辦事

是為更加高效、便捷地服務(wù)群眾,適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的需要,將逐步建立不動(dòng)產(chǎn)登記信息自動(dòng)便民查詢系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上預(yù)約、微信預(yù)約、繳費(fèi)等便民服務(wù)。

四為做好農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)登記工作前期準(zhǔn)備工作,制定具體工作實(shí)施方案,按照上級(jí)要求進(jìn)度推進(jìn)該項(xiàng)工作。

是建立完善考核評(píng)價(jià)體系。把窗口作風(fēng)建設(shè)納入年度考核評(píng)價(jià)體系,建立完善考核評(píng)價(jià)辦法,實(shí)施“一人一號(hào)”實(shí)名制工號(hào)管理制度,通過業(yè)務(wù)質(zhì)檢,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)辦理可追溯,做到可量化、可操作、可比較。結(jié)合創(chuàng)建“示范窗口”活動(dòng),組織進(jìn)行綜合考評(píng),及時(shí)指出存在問題,限期進(jìn)行整改。

是提高工作人員業(yè)務(wù)水平合理充實(shí)人員。通過不動(dòng)產(chǎn)專業(yè)技能學(xué)習(xí)、培訓(xùn),結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育和中心支部黨建工作,完善窗口各項(xiàng)規(guī)章制度,進(jìn)行系統(tǒng)全面的思想、業(yè)務(wù)、綜合素質(zhì)學(xué)習(xí)培訓(xùn),全面提高登記工作人員的綜合素質(zhì)。一方面通過精減流程、量化收件清單,明確辦結(jié)時(shí)限,強(qiáng)化受理審查責(zé)任,全面壓縮辦理時(shí)限;另一方面增加豐富多彩的業(yè)余生活增強(qiáng)職工凝聚力和歸宿感,努力讓每一個(gè)職工都以“主人翁”的姿態(tài),以“時(shí)不我待”的責(zé)任感和使命感營(yíng)造高效廉潔干凈擔(dān)當(dāng)?shù)奈覅^(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記工作氛圍!

2.預(yù)算績(jī)效管理開展情況:針對(duì)績(jī)效工作首先從思想意識(shí)上強(qiáng)化、其次工作態(tài)度上認(rèn)真、再次工作方法上改進(jìn),每年的九、十月份嚴(yán)格按照區(qū)財(cái)政預(yù)算要求,結(jié)合本單位實(shí)際對(duì)單位下年預(yù)算工作進(jìn)行布置、申報(bào)、論證、編制,形成預(yù)算建議數(shù)報(bào)中心分管領(lǐng)導(dǎo)、中心主管領(lǐng)導(dǎo)審閱,并上報(bào)主管局匯總一并上報(bào)區(qū)財(cái)政審批。特別是對(duì)項(xiàng)目績(jī)效,嚴(yán)格按照區(qū)財(cái)政績(jī)效辦要求,進(jìn)行項(xiàng)目績(jī)效的申請(qǐng)、項(xiàng)目績(jī)效的論證,為項(xiàng)目資金的支付提供依據(jù),最終形成項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告不斷發(fā)現(xiàn)問題、不斷改進(jìn)問題,不斷找差距、不斷提升上做實(shí),牢固樹立“先績(jī)效后預(yù)算”,績(jī)效工作的不斷完善

3.當(dāng)年部門(單位)預(yù)算及執(zhí)行情況。

(1).收入支出預(yù)算安排情況。

本部門2021年度財(cái)政安排收入預(yù)算1874.02萬元,其他收入100萬元,收入預(yù)算總計(jì)1974.02萬元。財(cái)政撥款支出預(yù)算1974.02萬元支出預(yù)算總計(jì)1974.02萬元。2020年度財(cái)政安排收入預(yù)算2109.14萬元,收入預(yù)算總計(jì)2109.14萬元。財(cái)政撥款支出預(yù)算2109.14萬元支出預(yù)算總計(jì)2109.14萬元。與上年預(yù)算收支對(duì)比減少了135.12萬元,下降了6.41%,主要體現(xiàn)在響應(yīng)區(qū)財(cái)政要求,過緊日子上。

(2)收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

本部門2021年度財(cái)政安排收入預(yù)算1874.02萬元,其他收入100萬元,收入預(yù)算總計(jì)1974.02萬元。財(cái)政撥款支出預(yù)算總計(jì)1974.02萬2021年決算收入為1484.97萬元決算支出為1484.97萬元。收支預(yù)算執(zhí)行率75.23%,2020年度財(cái)政安排收入預(yù)算2109.14萬元,財(cái)政撥款支出預(yù)算2109.14萬元2020年決算收入為1464.88萬元,收入執(zhí)行率69.45%,決算支出為1684.1萬元,支出執(zhí)行率79.85%,與上年預(yù)算執(zhí)行收入比較基本持平相差不大,支出預(yù)算執(zhí)行上與上年比較相差199.13萬元,下降了11.82%,積極響應(yīng)了區(qū)財(cái)政要求,過緊日子。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。(另詳見公開)

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),云平臺(tái)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為 93自然資源基礎(chǔ)數(shù)據(jù)全生命周期整合項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為 89.5互聯(lián)網(wǎng)+不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為 91.全年預(yù)算數(shù)為1008萬元,執(zhí)行數(shù)803.21萬元,完成預(yù)算的 79.68%

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

(一)主要問題及原因分析

1.新建區(qū)“互聯(lián)網(wǎng)+不動(dòng)產(chǎn)登記”項(xiàng)目存在的問題

1)業(yè)務(wù)實(shí)際操作人員對(duì)系統(tǒng)功能不夠熟悉

2)南昌市新建區(qū)互聯(lián)網(wǎng)+不動(dòng)產(chǎn)登記平臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)功能的準(zhǔn)確性,結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)行改進(jìn)。

2.新建區(qū)自然資源基礎(chǔ)數(shù)據(jù)全生命周期項(xiàng)目存在的問題

1)共性問題

存在圖形重疊和范圍線偏移的問題,由于歷史業(yè)務(wù)、檔案等原因,無法判斷是否為上下手業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)或重復(fù)項(xiàng)目;部分檔案內(nèi)存在多個(gè)坐標(biāo)系坐標(biāo),根據(jù)參數(shù)轉(zhuǎn)換成2000國(guó)家坐標(biāo)系后空間位置不一致。

2)特性問題

存在同一項(xiàng)目,在不同年份辦理了非圖形變更業(yè)務(wù),但檔案中圖形的面積、形狀一致,空間位置存在偏差的情況。

3.不動(dòng)產(chǎn)云平臺(tái)項(xiàng)目存在的問題

1)云平臺(tái)軟件系統(tǒng)的訪問速度不快。(2)云平臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)功能的準(zhǔn)確性,結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)行改進(jìn)。

改進(jìn)的方向和具體措施

1.新建區(qū)“互聯(lián)網(wǎng)+不動(dòng)產(chǎn)登記”項(xiàng)目改進(jìn)方向和具體措施

針對(duì)業(yè)務(wù)實(shí)際操作性人員對(duì)系統(tǒng)功能不夠熟悉的問題,加大培訓(xùn)力度,遇到問題時(shí)安排項(xiàng)目實(shí)施人員精準(zhǔn)指導(dǎo)等。對(duì)于數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)功能準(zhǔn)確性的問題,采取多次測(cè)試語句查看問題,更改代碼,進(jìn)而針對(duì)此統(tǒng)計(jì)功能進(jìn)行測(cè)試,并且根據(jù)前臺(tái)業(yè)務(wù)人員的實(shí)際需求進(jìn)行修改。

2.新建區(qū)自然資源基礎(chǔ)數(shù)據(jù)全生命周期項(xiàng)目改進(jìn)方向和具體措施

針對(duì)共性問題:建立拓?fù)潢P(guān)系,并結(jié)合檔案分析,若檔案無問題,則修改拓?fù)溴e(cuò)誤,若檔案存在問題,則初步判定為階段數(shù)據(jù)重復(fù);結(jié)合最新影像,用該項(xiàng)目其他業(yè)務(wù)流程的正確范圍線替換偏移的范圍線;

針對(duì)特性問題:根據(jù)檔案結(jié)合影像,將偏移空間位置進(jìn)行替換。

3. 不動(dòng)產(chǎn)云平臺(tái)項(xiàng)目改進(jìn)方向和具體措施

針對(duì)軟件系統(tǒng)訪問速度不快的問題,軟件上升級(jí)系統(tǒng),在硬件中替換了老化的網(wǎng)線及交換機(jī)等。對(duì)于數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)功能準(zhǔn)確性的問題,采取多次測(cè)試語句查看問題,更改代碼,進(jìn)而針對(duì)此統(tǒng)計(jì)功能進(jìn)行測(cè)試,并且根據(jù)前臺(tái)業(yè)務(wù)人員的實(shí)際需求進(jìn)行修改。

(二)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

整體支出績(jī)效自評(píng)得分87分,根據(jù)區(qū)財(cái)政最終批復(fù)預(yù)算數(shù)向相關(guān)科室傳達(dá),并上報(bào)主管局一起在區(qū)政府網(wǎng)站上公開。

第四部分名詞解釋

其他自然資源事務(wù)支出,科目編碼:2200199,主要反映不動(dòng)產(chǎn)登記中心基本支出

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助:反映中心用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。包括:(1)生活補(bǔ)助,(2)獎(jiǎng)勵(lì)金.(3)生產(chǎn)補(bǔ)貼,(4)住房公積金

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指中心的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi):是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅游費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。



附件:附件1 2021年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表9.11附件2 項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(互聯(lián)網(wǎng)+不動(dòng)產(chǎn)登記)附件3 項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(全生命周期)附件4 項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(云平臺(tái))

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