南昌市新建區(qū)科技和工業(yè)信息化局2022年部門預算
目 錄
第一部分 南昌市新建區(qū)科技和工業(yè)信息化局部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 南昌市新建區(qū)科技和工業(yè)信息化局2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算"三公"經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 南昌市新建區(qū)科技和工業(yè)信息化局2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌市新建區(qū)科技和工業(yè)信息化局部門概況
一、部門主要職責
職責調(diào)整:將原區(qū)工業(yè)和信息化委員會工作職責、區(qū)教育科技體育局的科學技術工作職責、區(qū)人力資源和社會保障局的引進國外智力工作職責整合。
1、負責組織實施科技和工業(yè)信息化地方性法規(guī)、規(guī)章和政策,對政策法規(guī)的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。。
2、負責擬訂并組織實施科技和工業(yè)信息化領域的發(fā)展規(guī)劃,制定并組織實施相關行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策;提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結構的政策建議,在工業(yè)信息化的融合進程中推進產(chǎn)業(yè)結構戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級。。
3、負責監(jiān)測分析全區(qū)科技和工業(yè)信息化領域的經(jīng)濟運行態(tài)勢,進行預測預警和信息引導,協(xié)調(diào)解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關問題。
4、負責會同有關單位和企業(yè)一同組織技術改進、技術開發(fā)、新產(chǎn)品開發(fā)和新技術推廣、運用,促進企業(yè)結構調(diào)整和技術創(chuàng)新。
5、負責承辦全區(qū)工業(yè)企業(yè)技改項目的考察、審批和項目實施等事宜。
6、負責推進工業(yè)體制創(chuàng)新和管理創(chuàng)新,提高行業(yè)綜合素質(zhì)和核心競爭力;組織協(xié)調(diào)、指導、推動全區(qū)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新工作,研究制定創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新政策、工作目標;組織實施企業(yè)經(jīng)營管理人員培訓工作,加強企業(yè)家隊伍建設。
7、負責建立和完善為重點工業(yè)企業(yè)服務的工作體系;研究提出支持重點工業(yè)企業(yè)發(fā)展的政策措施;著力協(xié)調(diào)優(yōu)化重點工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。
8、承擔全區(qū)節(jié)能監(jiān)察工作;承擔新型墻體材料、散裝水泥和預拌混凝土、預拌砂漿的行政管理和執(zhí)法工作;擬訂并組織實施工業(yè)的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進政策,組織協(xié)調(diào)相關重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。負責指導全區(qū)中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟的發(fā)展,擬定促進中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟發(fā)展的規(guī)范性文件、政策并組織實施,協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟發(fā)展中的重大問題,建立和完善中小企業(yè)服務體系。
9、負責指導全區(qū)中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟的發(fā)展,擬定促進中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟發(fā)展的規(guī)范性文件、政策并組織實施,協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟發(fā)展中的重大問題,建立和完善中小企業(yè)服務體系。
10、負責統(tǒng)籌推進全區(qū)信息化工作,組織落實相關政策并協(xié)調(diào)信息化建設中的重大問題,促進電信、廣播電視和計算機網(wǎng)絡融合,指導協(xié)調(diào)電子政務發(fā)展,會同通信、廣播電視行業(yè)管理單位推動跨行業(yè)、跨單位的互聯(lián)互通和信息資源的開發(fā)利用、共享和業(yè)務協(xié)同。
11、承擔相關信息安全管理的責任,負責協(xié)調(diào)維護信息安全及其保障體系建設,指導監(jiān)督政府單位、重點行業(yè)的重要信息系統(tǒng)與基礎信息網(wǎng)絡的安全保障工作,協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡與信息安全的重大事件。
12、負責綜合管理全區(qū)科技工作。擬定并組織實施重點科技攻關、星火、火炬、科技成果推廣,新產(chǎn)品試制鑒定、科技扶貧、高新技術研究開發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等科技計劃;負責高新技術的認定,協(xié)調(diào)有關單位推動科技進步,組織技術出口、引進、消化和創(chuàng)新工作;組織擬定全區(qū)科技發(fā)展和管理的政策規(guī)定并監(jiān)督實施,會同有關單位審批科技貿(mào)易機構,指導全區(qū)非公經(jīng)濟科技工作;指導、協(xié)調(diào)區(qū)直各單位和鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的科技工作,協(xié)同有關單位推動各行業(yè)的科技進步;負責全區(qū)科技成果的登記、鑒定、獎勵、推廣管理工作;負責全區(qū)的國外智力引進工作;負責科技法律、法規(guī)的宣傳貫徹及科學普及工作;指導全區(qū)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。
13、負責推進、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本單位、本系統(tǒng)的政務信息公開工作。
14、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
納入本套部門預算匯編范圍的單位共2個,包括:南昌市新建區(qū)科技和工業(yè)化局本級,南昌市新建區(qū)轉(zhuǎn)制職工服務中心。
編制數(shù)59人:其中行政編制15人、全額補助事業(yè)編制24人;實有人數(shù)135人:其中在職人數(shù)3人,包括行政人員21人、全額補助事業(yè)人員52人;退休46人;臨時工9人;聘用人員3人,遺屬補助人員4人。
第二部分 南昌市新建區(qū)科技和工業(yè)信息化局2022年部門預算表
(詳見附表)
第三部分 南昌市新建區(qū)科技和工業(yè)信息化局2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
本部門2022年部門收入預算總計額為2651.52萬元,較上年預算安排數(shù)1552.7萬元增長1098.82萬元,增長70.77%。增長原因是:機構改革,增加下屬單位南昌市新建區(qū)轉(zhuǎn)制職工服務中心。
其中:財政撥款收入1951.52萬元,其他收入618.24萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入81.76萬元。
(二)支出預算情況
本部門2022年支出預算總計額為2651.52萬元,較上年預算安排數(shù)1552.7萬元增長1098.82萬元,增長原因是:機構改革,增加下屬單位南昌市新建區(qū)轉(zhuǎn)制職工服務中心。
其中:按支出項目類別劃分:基本支出1019.02萬元,占支出預算總額的38.43%;包括工資福利支出962.03萬元,對個人和家庭補助支出18.32萬元,商品和服務支出38.67萬元,其他資本性支出 0 萬元。項目支出1632.5萬元,占支出預算總額的61.57%;包括工資福利支出586.56萬元,對個人和家庭補助支出52.43萬元,對企業(yè)事業(yè)單位的補助1.5萬元,商品和服務支出410.25萬元,資本性支出0萬元,其他相關支出581.76萬元。
按支出功能科目劃分:社會保障和就業(yè)支出70.7萬元,衛(wèi)生健康支出23.85萬元,資源勘探工業(yè)信息支出2513.08萬元,住房保障支出43.89萬元。
(三)財政撥款支出情況
本部門2022年度財政撥款支出預算數(shù)為1951.52萬元,較上年預算安排數(shù)1552.7萬元增長25.69%。增長原因是2022年機構改革,增加下屬單位南昌市新建區(qū)轉(zhuǎn)制職工服務中心。
具體支出情況是:資源探勘工業(yè)信息支出1813.09萬元,占財政撥款支出的92.91%;衛(wèi)生健康支出23.85萬元,占財政撥款支出的1.22%;社會保障和就業(yè)支出70.7萬元,占財政撥款支出的3.62%;住房保障支出43.89萬元,占財政撥款支出的2.25%。
(四)政府性基金情況
本部門無政府性基金預算
(五)國有資本經(jīng)營情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算
(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年本部門機關運行費預算38.67萬元。由于機構改革無對比數(shù)據(jù),單位根據(jù)實際情況,合理安排機關運行經(jīng)費。其中:辦公費0.4萬元、取暖費6.54萬元,公務接待費10萬元,工會經(jīng)費6.84萬元,福利費0.5萬元,其他交通費用14.4萬元。
(七)政府采購情況
2022年本部門政府采購總額79.32萬元,其中:政府采購貨物預算 79.32 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、 政府采購服務預算 0 萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至目前,部門共有車輛 0 輛,其中,一般公務用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2022年部門預算安排購置車輛 0 輛。
(九) 項目情況說明
1.節(jié)能專項資金項目
1)項目概述項目實施依據(jù)
本項目主要依據(jù)《中華人民共和國節(jié)約能源法》、《江西省實施〈中華人民共和國節(jié)約能源法〉辦法》、2011年3月18日原縣政府縣長辦公會議紀要等文件設立和《關于印發(fā)南昌市新建區(qū)工業(yè)節(jié)能專項資金使用管理辦法的通知》。
2)立項依據(jù)
依據(jù)政府抄告單及相關文件
3)實施主體
南昌市新建區(qū)科技和工業(yè)信息化局
4)實施方案
該項目主要用于支持區(qū)域內(nèi)工業(yè)領域開展節(jié)能降耗工業(yè)。對工業(yè)企業(yè)進行節(jié)能監(jiān)察及其監(jiān)察單位的耗能設備檢測,淘汰高耗能落后設備、燃煤鍋爐整治,評價考核與表彰獎勵,節(jié)能宣傳與培訓。執(zhí)行標準按照《關于印發(fā)南昌市新建區(qū)工業(yè)節(jié)能專項資金管理使用》。實施期限為2022年1月1日至2022年12月31日。
5)實施周期
1年
6)年度預算安排
年度預算資金安排265萬元
7)績效目標和指標
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項目支出績效目標表 |
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(2022年度) |
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南昌市新建區(qū)科技和工業(yè)信息化局(本級) |
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基本信息 |
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項目名稱: |
節(jié)能專項資金 |
項目編碼: |
360112228888020000090 |
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項目類別: |
當年項目 |
資金用途: |
業(yè)務類 |
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開始日期: |
2022-01-01 |
結束日期: |
2022-12-31 |
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項目負責人: |
潘慶龍 |
聯(lián)系人: |
南昌市新建區(qū)科技和工業(yè)信息化局 |
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聯(lián)系電話: |
13879162565 |
是否重點項目: |
否 |
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項目總金額: |
265 |
本年度預算金額: |
265 |
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基本情況 |
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年度績效目標: |
該項目主要用于支持區(qū)域內(nèi)工業(yè)領域開展節(jié)能降耗工業(yè)。對工業(yè)企業(yè)進行節(jié)能監(jiān)察及其監(jiān)察單位的耗能設備檢測,淘汰高耗能落后設備、燃煤鍋爐整治,評價考核與表彰獎勵,節(jié)能宣傳與培訓 |
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立項依據(jù) |
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政策依據(jù): |
關于印發(fā)南昌市新建區(qū)工業(yè)節(jié)能專項資金使用管理辦法的通知 (1)、資金測算表、三定方案 |
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其他依據(jù): |
無 |
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需要說明的其他問題: |
無 |
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年度績效目標 |
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該項目主要用于支持區(qū)域內(nèi)工業(yè)領域開展節(jié)能降耗工業(yè)。對工業(yè)企業(yè)進行節(jié)能監(jiān)察及其監(jiān)察單位的耗能設備檢測,節(jié)能新技術、新產(chǎn)品研發(fā)與示范推廣,淘汰高耗能落后設備、燃煤鍋爐整治,節(jié)能公共服務平臺建設,評價考核與表彰獎勵,節(jié)能宣傳與培訓,節(jié)能管理。 |
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
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產(chǎn)出指標 |
數(shù)量 |
節(jié)能宣傳與培訓次數(shù) |
=2次 |
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高耗能檢測設備購置數(shù) |
=200臺 |
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高耗能設備淘汰補助數(shù) |
=80名 |
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開展節(jié)能考核表彰次數(shù) |
=1次 |
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開展節(jié)能監(jiān)察和監(jiān)察檢測企業(yè)數(shù) |
=20戶 |
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開展節(jié)能審計和電平衡次數(shù) |
=6次 |
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開展節(jié)能技改項目個數(shù) |
=4個 |
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質(zhì)量 |
節(jié)能宣傳與培訓完成率 |
=100% |
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高耗能檢測設備驗收合格率 |
=100% |
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高耗能設備淘汰補助符合率 |
=100% |
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節(jié)能考核表彰開展成功率 |
=100% |
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節(jié)能監(jiān)察和監(jiān)察檢測合格率 |
=100% |
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節(jié)能審計和電平衡開展完成率 |
=100% |
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節(jié)能技改項目開展完成率 |
=100% |
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時效 |
開展節(jié)能宣傳與培訓及時率 |
=100% |
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高耗能檢測設備購置及時率 |
=100% |
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節(jié)能監(jiān)察和監(jiān)察檢測工作開展及時率 |
=100% |
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高耗能設備淘汰補助發(fā)放及時率 |
=100% |
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節(jié)能考核表彰開展及時率 |
=100% |
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開展節(jié)能審計和電平衡及時率 |
=100% |
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開展節(jié)能技改項目及時率 |
=100% |
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成本 |
開展節(jié)能宣傳與培訓成本控制率 |
<=100% |
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高耗能檢測設備購置成本控制率 |
<=100% |
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高耗能設備淘汰補助成本控制率 |
<=100% |
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開展節(jié)能考核表彰成本控制率 |
<=100% |
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開展節(jié)能監(jiān)察和監(jiān)察檢測工作成本控制率 |
<=100% |
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開展節(jié)能審計和電平衡成本控制率 |
<=100% |
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開展節(jié)能技改項目成本控制率 |
<=100% |
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效益指標 |
經(jīng)濟效益 |
實現(xiàn)節(jié)能降耗,提升經(jīng)濟效益 |
顯著提升 |
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社會效益 |
工業(yè)企業(yè)單位增加值能耗降低率 |
>=5% |
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提高企業(yè)能源利用率 |
顯著提升 |
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生態(tài)效益 |
進一步淘汰高耗能落后生產(chǎn)設備 |
效果明顯 |
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可持續(xù)影響 |
降低能耗,推動環(huán)境可持續(xù)發(fā)展 |
=95% |
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滿意度 |
滿意度 |
被扶持企業(yè)滿意度 |
>=95% |
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社會群眾滿意度 |
>=95% |
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二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
本部門2022年度“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為13萬元,比上年預算10萬元增加 3 萬元, 其中:公務接待費支出預算數(shù)為13萬元,批次 0 ,人數(shù) 0 ,比上年預算10萬元增長3萬元,增長原因是增長原因是機構改革,增加下屬單位南昌市新建區(qū)轉(zhuǎn)制職工服務中心,合理安排預算。公務用車購置及運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元,其中公務用車購置 0 萬元,公務用車運行維護費支出 0 萬元,與上年預算數(shù)持平。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。
一、收入科目
(一)財政撥款:指區(qū)級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結轉(zhuǎn)和結余:填列2021年全部結轉(zhuǎn)和結余的資金數(shù),包括當年結轉(zhuǎn)結余資金和歷年滾存結轉(zhuǎn)結余資金。
二、支出科目
(一)基本支出:指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(三)一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(四)一般公共服務(類)財政事物(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的項目支出。
(五)一般公共服務(類)財政事物(款)預算改革業(yè)務(項):反映財政單位用于預算改革方面的支出。
(六)一般公共服務(類)財政事物(款)財政國庫業(yè)務(項):反映財政單位用于財政國庫集中支付業(yè)務方面的支出。
(七)一般公共服務(類)財政事物(款)信息化建設支出(項):反映財政單位用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
(八)一般公共服務(類)財政事物(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
(九)一般公共服務(類)財政事物(款)其他財政事物支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
(十)一般公共服務(類)一般公共服務支出(款)一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
(十一)科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他用于科學支出。
(十二)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
(十三)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
(十四)醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政單位集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
(十五)醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
(十六)農(nóng)林水事物(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
(十七)交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
(十八)資源勘探電力信息等事物(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
(十九)商業(yè)服務業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他商業(yè)流通事物支出(項):反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。
(二十)商業(yè)服務業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他涉外發(fā)展服務支出(項):反映其他用于涉外發(fā)展服務方面的支出。
(二十一)國土資源氣象等事物(類)國土資源事物(款)其他國土資源事物支出(項):反映其他用于國土資源事物方面的支出。
(二十二)政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(二十三)其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
(一)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(二)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。






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