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索引號: f647954--2025-0029 主題分類: 綜合政務
發布機構: 新建區統計局 生成日期: 2025-06-24
文件編號: 有效性: 有效
公開范圍: 面向全社會 公開方式: 主動公開
南昌市新建區統計局部門2025年部門預算(含單位預算)

南昌市新建區統計局部門2025年部門預算

目    錄

第一部分南昌市新建區統計局部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分南昌市新建區統計局部門2025年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款 “ 三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分南昌市新建區統計局部門2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

二、2025年 “ 三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋


第一部分南昌市新建區統計局部門概況

一、部門主要職責

1.貫徹執行國家有關統計工作的法律、法規,制定全區統計工作實施意見、統計工作現代化建設規劃、統計調查計劃和統計調查方案,組織領導和綜合協調沿灘區境內各鄉鎮、各單位、各企事業單位的統計和國民經濟核算工作,監督檢查統計法律、法規實施。                    

2.根據宏觀管理和科學決策的要求,建立健全國民經濟核算體系和統計指標體系,執行全國統一的基本統計報表制度,執行國家統計標準,完成國家統計任務,管理全區統計調查項目,審批各鄉鎮、各單位的統計調查計劃、調查方案,管理各鄉鎮、各單位制發的統計調查表。          

3.組織有關單位完成人口、工業、農業第三產業和基本單位等重大的國情國力普查和專項調查,搜集、整理、提供全區的基本統計資料,并對全區國民經濟、社會發展和科技進步情況進行統計分析、統計預測和統計監督,向區委、區政府及有關單位提供統計信息和咨詢建議。        

4.定期發布全區國民經濟忽然社會發展情況的統計信息,統一核定、管理和提供全區性的基本統計數字,積極開展信息咨詢服務工作。                 

5.加強統計信息自動化系統建設,建立健全統計數據庫體系,執行統計數據庫網絡的基本標準和運行規則,推進統計計算手段、傳輸設備現代化。               

6.加強對鄉鎮統計工作的領導,加強對區級各單位和企事業單位組織統計工作的指導,加強統計基礎規范化工作,開展基本單位統計登記及年檢工作,督促檢查指導各鄉鎮、各單位、各企事業單位建立原始記錄、統計臺帳,健全統計資料的審核、交接、檔案和保密等管理制度。          

7.開展統計人員崗位知識培訓,按照職改單位的統一要求,組織實施統計專業中初級職務資格考試的有關工作;加強統計專業技術人員繼續教育、統計學歷教育和統計系統公務員業務培訓工作。

二、機構設置及人員情況

2025年南昌市新建區統計局部門共有預算單位  1  個,包括南昌市新建區統計局本級。

編制人數小計31人,其中:行政編制人數9人,全部補助 事業編制人數22人,部分補助事業編制人數0人。實有人數 小計31人,其中:在職人數小計31人,行政在職人數9人,全 部補助事業在職人數22人,部分補助事業在職人數0人。離休人數小計0人,退休人數小計13人,遺屬人數0人。

第二部分南昌市新建區統計局部門2025年部門預算表

(詳見附表)

第三部分南昌市新建區統計局部門2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2025年南昌市新建區統計局部門收入預算總額為1225.21 萬元,較上年預算安排減少136.47萬元,下降10.02%,主要原因是:落實過緊日子,壓縮開支。其中:財政撥款收入 1195.21萬元,較上年預算安排減少146.47萬元,主要原因是:落實過緊日子,壓縮開支;其他收入30萬元,較上年預算安排增加10萬元,主要原因是:其他資金收支較大,所以增加預算。

(二)支出預算情況

2025年南昌市新建區統計局部門支出預算總額為1225.21萬元,較上年預算安排減少136.47萬元,下降10.02%,主要原因是:落實過緊日子,壓縮開支;其中:

按支出項目類別劃分:基本支出645.47萬元,較上年預算安排減少6.47萬元,主要原因是:落實過緊日子,壓縮開支;其中:工資福利支出519.66萬元, 商品和服務支出75.57萬元,對個人和家庭的補助50.26萬元, 資本性支出 0萬元;項目支出579.74 萬元,較上年預算安排減少130萬元,主要原因是:落實過緊日子,壓縮開支;其中:工資福利支出0萬元,商品和服務支出 579.74 萬元,對個人和家庭的補助0萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出1064.12 萬元,較上年預算安排減少139.85 萬元,主要原因是:落實過緊日子,壓縮開支;社會保障和就業支出59.03萬元,較上年預算安排增加1.33萬元,主要原因是:本年度新增一名人員;衛生健康支出51.29 萬元,較上年預算安排增加0.88萬元,主要原因是:本年度新增一名人員;住房保障支出50.78萬元,較上年預算安排增加 1.19萬元,主要原因是:本年度新增一名人員。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出 519.66 萬元,較上年預算安排減少65.65萬元,主要原因是:上年度工資福利中包含了退休人員績效,本年度退休人員績效在對個人和家庭的補助中列支;商品和服務支出655.31 萬元, 較上年預算安排減少 120.04 萬元,主要原因是:落實過緊日子,壓縮開支;對個人和家庭的補助 50.25 萬元,較上年預算安排增加49.24萬元,主要原因:上年度工資福利中包含了退休人員績效,本年度退休人員績效在對個人和家庭的補助中列支。

(三)財政撥款支出情況

2025年南昌市新建區統計局部門財政撥款支出預算總額 1195.21萬元,較上年預算安排減少146.47萬元,下降10.92%,主要原因是:落實過緊日子,壓縮開支。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出1034.12萬元,減少149.85萬元,主要原因是:落實過緊日子,壓縮開支;社會保障和就業支出59.03萬元,較上年預算安排增加 1.33萬元,主要原因是:本年度新增一名人員;衛生健康支出 51.29 萬元,較上年預算安排增加0.88萬元,主要原因是:本年度新增一名人員;住房保障支出50.78萬元,較上年預算安排增加1.19萬元,主要原因是:本年度新增一名人員。

按支出項目類別劃分:基本支出645.47 萬元,較上年預算安排減少6.47萬元,主要原因是:落實過緊日子,壓縮開支;其中:工資福利支出519.66萬元, 商品和服務支出 75.57萬元,對個人和家庭的補助50.25萬元。項目支出549.74 萬元,較上年預算安排減少140萬元,主要原因是:落實過緊日子,壓縮開支;其中:工資福利支出0萬元,商品和服務支出549.74 萬元,對個人和家庭的補助 0 萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營情況

本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2025年部門機關運行費預算75.57 萬元, 比2024年預算減少12.94萬元,下降14.62 %,主要原因是落實過緊日子,壓縮開支。

(七)政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額 8 萬元,其中: 政府采購貨物預算8萬元, 政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2024年(上年)7 月 31 日(各級財政編制部門預算基礎信息上報截止時間), 部門共有車輛0 輛,其中:一般公務用車實有數0 輛。

2025年部門預算安排購置車輛 0  輛,安排購置單位價值

200 萬元以上大型設備具體為: 無。

九)企業一套表改革項目情況說明

1)項目概述:組織相關成員單位對規上企業進行了調查摸底,對企業人員配備、硬件設備等情況進行了全面細致地摸底,全面、準確、及時掌握全區經濟社會發展情況,及時解決存在問題,確保企業一套表改革工作順利進行。并對企業填報人員發放補貼,分級分行業開展企業統計報表填報培訓會,以確保企業網上直報數據質量。

2)立項依據:國統字【2011】95號 贛府廳字【2011】140號

3)實施主體:南昌市新建區統計局

4)實施方案:開展企業統計報表填報工作的有利進行,解決企業統計報表填報人員的補貼,規范統計工作和提高統計人員素質,加強統計人員的業務知識。區統計局統一組織了企業聯網直報工作,積極推進了企業一套表改革任務,根據全面實施企業一套表工作總體規劃的安排,在工業、建筑業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產開發經營業等國民經濟行業,以及勞動工資、科技、能源等企業范圍內實施一套表。由區統計局牽頭,組織相關成員單位對規上企業進行了調查摸底,對企業人員配備、硬件設備等情況進行了全面細致地摸底,全面、準確、及時掌握全區經濟社會發展情況,及時解決存在問題,確保企業一套表改革工作順利進行。并對企業填報人員發放補貼,分級分行業開展企業統計報表填報培訓會,以確保企業網上直報數據質量。

5)實施周期:2025年1月-12月

6)年度預算安排:198.6萬

二、2025“三公經費預算情況說明

2025年南昌市新建區統計局部門"三公"經費財政撥款安排  8  萬元,其中:

因公出國(境)費 0萬元,比上年增(減)0 萬元,

主要原因是:  與上年預算安排保持一致 。

公務接待費8萬元,比上年減少1萬元,主要原因是:  根據實際情況,合理安排預算 。

公務用車運行維護費0萬元,比上年增(減)0 萬元,主要原因是:與上年預算安排保持一致 。

公務用車購置 0  萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是: 與上年預算安排保持一致 。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指區級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入:指實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養費,短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結余彌補本年度收支差額的數額。

(九)上年結轉結余:指以前年度全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務支出(類)統計信息事務(款) 行政運行(項);反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

2、一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)專項普查活動(項);反映統計部門開展人口普查、經濟普查、農業普查、投入產出調查等周期性普查工作的支出。

3、一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)其他統計信息事務支出(項);反映除上述項目以外的其他統計信息事務支出。

4、社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出支出(項);反映機關事業單位實施養老保險制度單位實際繳納的基本養老保險費支出。

5、社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項);反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

6、衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項);反映財政部門安排的事業單位(包括實行公務員管理的事業單位,下同)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項);反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關專業名詞

(一)機關運行費:指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用

車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作

務而發生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。


南昌市新建區統計局部門2025單位預算

目    錄

第一部分南昌市新建區統計局單位概況

一、單位主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分南昌市新建區統計局2025單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款 “ 三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《項目績效目標表》

第三部分南昌市新建區統計局2025單位預算情況說明

一、2025年單位預算收支情況說明

二、2025年 “ 三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋


第一部分南昌市新建區統計局單位概況

一、單位主要職責

1.貫徹執行國家有關統計工作的法律、法規,制定全區統計工作實施意見、統計工作現代化建設規劃、統計調查計劃和統計調查方案,組織領導和綜合協調沿灘區境內各鄉鎮、各單位、各企事業單位的統計和國民經濟核算工作,監督檢查統計法律、法規實施。                    

2.根據宏觀管理和科學決策的要求,建立健全國民經濟核算體系和統計指標體系,執行全國統一的基本統計報表制度,執行國家統計標準,完成國家統計任務,管理全區統計調查項目,審批各鄉鎮、各單位的統計調查計劃、調查方案,管理各鄉鎮、各單位制發的統計調查表。          

3.組織有關單位完成人口、工業、農業第三產業和基本單位等重大的國情國力普查和專項調查,搜集、整理、提供全區的基本統計資料,并對全區國民經濟、社會發展和科技進步情況進行統計分析、統計預測和統計監督,向區委、區政府及有關單位提供統計信息和咨詢建議。        

4.定期發布全區國民經濟忽然社會發展情況的統計信息,統一核定、管理和提供全區性的基本統計數字,積極開展信息咨詢服務工作。                 

5.加強統計信息自動化系統建設,建立健全統計數據庫體系,執行統計數據庫網絡的基本標準和運行規則,推進統計計算手段、傳輸設備現代化。               

6.加強對鄉鎮統計工作的領導,加強對區級各單位和企事業單位組織統計工作的指導,加強統計基礎規范化工作,開展基本單位統計登記及年檢工作,督促檢查指導各鄉鎮、各單位、各企事業單位建立原始記錄、統計臺帳,健全統計資料的審核、交接、檔案和保密等管理制度。          

7.開展統計人員崗位知識培訓,按照職改單位的統一要求,組織實施統計專業中初級職務資格考試的有關工作;加強統計專業技術人員繼續教育、統計學歷教育和統計系統公務員業務培訓工作。

二、機構設置及人員情況

2025年南昌市新建區統計局單位內設處室5個,包括:(1)辦公室、(2)國民經濟綜合核算統計股、(3)工業交通能源統計科(投資統計科)、(4)農業統計科、(5)財貿統計科。

編制人數小計31人,其中:行政編制人數9人,全部補助 事業編制人數22人,部分補助事業編制人數0人。實有人數 小計31人,其中:在職人數小計31人,行政在職人數9人,全 部補助事業在職人數22人,部分補助事業在職人數0人。離休人數小計0人,退休人數小計13人,遺屬人數0人。

第二部分南昌市新建區統計局2025單位預算表

(詳見附表)

第三部分南昌市新建區統計局2025單位預算情況說明

一、2025單位預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2025年南昌市新建區統計局單位收入預算總額為1225.21 萬元,較上年預算安排減少 136.47  萬元,下降10.02%,主要原因是:落實過緊日子,壓縮開支。其中:財政撥款收入  1195.21 萬元,較上年預算安排減少146.47  萬元,主要原因是:落實過緊日子,壓縮開支;其他收入  30  萬元,較上年預算安排增加  10 萬元,主要原因是:其他資金收支較大,所以增加預算。

(二)支出預算情況

2025年南昌市新建區統計局單位支出預算總額為1225.21萬元,較上年預算安排減少136.47萬元,下降10.02%,主要原因是:落實過緊日子,壓縮開支;其中:

按支出項目類別劃分:基本支出645.47萬元,較上年預算安排減少6.47萬元,主要原因是:落實過緊日子,壓縮開支;其中:工資福利支出519.66萬元, 商品和服務支出75.57萬元,對個人和家庭的補助50.26萬元, 資本性支出 0萬元;項目支出579.74 萬元,較上年預算安排減少130萬元,主要原因是:落實過緊日子,壓縮開支;其中:工資福利支出0萬元,商品和服務支出 579.74 萬元,對個人和家庭的補助0萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出1064.12 萬元,較上年預算安排減少139.85 萬元,主要原因是:落實過緊日子,壓縮開支;社會保障和就業支出59.03萬元,較上年預算安排增加1.33萬元,主要原因是:本年度新增一名人員;衛生健康支出51.29 萬元,較上年預算安排增加0.88萬元,主要原因是:本年度新增一名人員;住房保障支出50.78萬元,較上年預算安排增加 1.19萬元,主要原因是:本年度新增一名人員。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出 519.66 萬元,較上年預算安排減少65.65萬元,主要原因是:上年度工資福利中包含了退休人員績效,本年度退休人員績效在對個人和家庭的補助中列支;商品和服務支出655.31 萬元, 較上年預算安排減少 120.04 萬元,主要原因是:落實過緊日子,壓縮開支;對個人和家庭的補助 50.25 萬元,較上年預算安排增加49.24萬元,主要原因:上年度工資福利中包含了退休人員績效,本年度退休人員績效在對個人和家庭的補助中列支。

(三)財政撥款支出情況

2025年南昌市新建區統計局單位財政撥款支出預算總額1195.21萬元,較上年預算安排減少146.47萬元,下降10.92%,主要原因是:落實過緊日子,壓縮開支。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出1034.12萬元,減少149.85萬元,主要原因是:落實過緊日子,壓縮開支;社會保障和就業支出59.03萬元,較上年預算安排增加 1.33萬元,主要原因是:本年度新增一名人員;衛生健康支出 51.29 萬元,較上年預算安排增加0.88萬元,主要原因是:本年度新增一名人員;住房保障支出50.78萬元,較上年預算安排增加1.19萬元,主要原因是:本年度新增一名人員。

按支出項目類別劃分:基本支出645.47 萬元,較上年預算安排減少6.47萬元,主要原因是:落實過緊日子,壓縮開支;其中:工資福利支出519.66萬元, 商品和服務支出 75.57萬元,對個人和家庭的補助50.25萬元。項目支出549.74 萬元,較上年預算安排減少140萬元,主要原因是:落實過緊日子,壓縮開支;其中:工資福利支出0萬元,商品和服務支出549.74 萬元,對個人和家庭的補助 0 萬元。

(四)政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營情況

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2025年單位機關運行費預算75.57 萬元, 比2024年預算減少12.94萬元,下降14.62 %,主要原因是落實過緊日子,壓縮開支。

(七)政府采購情況

2025年單位所屬各單位政府采購總額 8 萬元,其中: 政府采購貨物預算8萬元, 政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2024年(上年)7 月 31 日(各級財政編制單位預算基礎信息上報截止時間), 單位共有車輛0 輛,其中:一般公務用車實有數0 輛。

2025年單位預算安排購置車輛 0  輛,安排購置單位價值

200 萬元以上大型設備具體為: 無。

九)企業一套表改革項目情況說明

1)項目概述:組織相關成員單位對規上企業進行了調查摸底,對企業人員配備、硬件設備等情況進行了全面細致地摸底,全面、準確、及時掌握全區經濟社會發展情況,及時解決存在問題,確保企業一套表改革工作順利進行。并對企業填報人員發放補貼,分級分行業開展企業統計報表填報培訓會,以確保企業網上直報數據質量。

2)立項依據:國統字【2011】95號 贛府廳字【2011】140號

3)實施主體:南昌市新建區統計局

4)實施方案:開展企業統計報表填報工作的有利進行,解決企業統計報表填報人員的補貼,規范統計工作和提高統計人員素質,加強統計人員的業務知識。區統計局統一組織了企業聯網直報工作,積極推進了企業一套表改革任務,根據全面實施企業一套表工作總體規劃的安排,在工業、建筑業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產開發經營業等國民經濟行業,以及勞動工資、科技、能源等企業范圍內實施一套表。由區統計局牽頭,組織相關成員單位對規上企業進行了調查摸底,對企業人員配備、硬件設備等情況進行了全面細致地摸底,全面、準確、及時掌握全區經濟社會發展情況,及時解決存在問題,確保企業一套表改革工作順利進行。并對企業填報人員發放補貼,分級分行業開展企業統計報表填報培訓會,以確保企業網上直報數據質量。

5)實施周期:2025年1月-12月

6)年度預算安排:198.6萬

二、2025“三公經費預算情況說明

2025年南昌市新建區統計局單位"三公"經費財政撥款安排  8  萬元,其中:

因公出國(境)費 0萬元,比上年增(減)0 萬元,

主要原因是:  與上年預算安排保持一致 。

公務接待費8萬元,比上年減少1萬元,主要原因是:  根據實際情況,合理安排預算 。

公務用車運行維護費0萬元,比上年增(減)0 萬元,主要原因是:與上年預算安排保持一致 。

公務用車購置 0  萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是: 與上年預算安排保持一致 。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指區級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入:指實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養費,短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結余彌補本年度收支差額的數額。

(九)上年結轉結余:指以前年度全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務支出(類)統計信息事務(款) 行政運行(項);反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

2、一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)專項普查活動(項);反映統計部門開展人口普查、經濟普查、農業普查、投入產出調查等周期性普查工作的支出。

3、一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)其他統計信息事務支出(項);反映除上述項目以外的其他統計信息事務支出。

4、社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出支出(項);反映機關事業單位實施養老保險制度單位實際繳納的基本養老保險費支出。

5、社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項);反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

6、衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項);反映財政部門安排的事業單位(包括實行公務員管理的事業單位,下同)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項);反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關專業名詞

(一)機關運行費:指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用

車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作

務而發生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。





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