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索引號(hào): q109729--2024-0009 主題分類: 綜合政務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu): 新建區(qū)商務(wù)局 生成日期: 2024-01-26
文件編號(hào): 有效性: 有效
公開范圍: 面向全社會(huì) 公開方式: 主動(dòng)公開
南昌市新建區(qū)商務(wù)局2024年單位預(yù)算??

附件1

南昌市新建區(qū)商務(wù)2024年單位預(yù)算

第一部分  南昌市新建區(qū)商務(wù)局概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌市新建區(qū)商務(wù)2024年單位預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表》

二、單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表                             

十一、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

第三部分  南昌市新建區(qū)商務(wù)2024年單位預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋


第一部分 南昌市新建區(qū)商務(wù)局概況

一、單位主要職責(zé)

                   根據(jù)新府辦發(fā)(2014113號(hào)文件,新建區(qū)商務(wù)局為區(qū)人民政府工作部門,正科級(jí)建制。主要職責(zé)是:

1)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作、利用外資、市場流通工作的法律、法規(guī)和方針、政策;擬定全區(qū)國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作、利用外資、市場流通工作的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,并組織實(shí)施。

2)負(fù)責(zé)擬定年度商務(wù)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)和措施并組織實(shí)施,統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布重要商務(wù)信息;參與協(xié)調(diào)商務(wù)運(yùn)行中涉及財(cái)政、金融、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域的政策問題。

3)負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,貫徹流通企業(yè)改革的相關(guān)政策并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)商貿(mào)服務(wù)行業(yè)管理,提出促進(jìn)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議,推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

4)負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全社會(huì)商品流通活動(dòng),整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序;參與組織打擊商務(wù)領(lǐng)域侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商業(yè)欺詐等工作;推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè),指導(dǎo)商業(yè)信用銷售,建立市場誠信公共服務(wù)平臺(tái),對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理;協(xié)同有關(guān)部門做好商貿(mào)企業(yè)視頻衛(wèi)生、服務(wù)質(zhì)量、商品質(zhì)量的監(jiān)督管理工作。

5)負(fù)責(zé)促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展,指導(dǎo)大宗商品批發(fā)市場規(guī)劃和全區(qū)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)的工作;推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè),組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程;按規(guī)定權(quán)限對(duì)興辦商品市場、加油站進(jìn)行資格審查報(bào)批,并依法監(jiān)督;負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)商貿(mào)業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作。

6)負(fù)責(zé)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理;負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制;監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況,調(diào)查分析商品價(jià)格信息,進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo);按分工負(fù)責(zé)重要商品儲(chǔ)備管理和市場調(diào)控工作;按有關(guān)規(guī)定對(duì)酒類流通、成品油流通和食鹽經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)研究制定藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,配合實(shí)施國家基本藥物制度。

7)負(fù)責(zé)促進(jìn)貿(mào)易增長方式轉(zhuǎn)變,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進(jìn)體系的建立;負(fù)責(zé)推動(dòng)企業(yè)開拓多元化國際市場,執(zhí)行國家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄;負(fù)責(zé)組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃工作;負(fù)責(zé)管理機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口工作;指導(dǎo)和協(xié)調(diào)加工貿(mào)易工作;負(fù)責(zé)出口加工區(qū)的指導(dǎo)協(xié)調(diào)和審核報(bào)批等工作。

8)負(fù)責(zé)牽頭擬定服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作;會(huì)同有關(guān)部門制定本區(qū)促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施;推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。

9)負(fù)責(zé)涉及世貿(mào)組織規(guī)則的相關(guān)工作;承擔(dān)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作的責(zé)任,建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制,組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查,指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)工作及國外對(duì)本區(qū)出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴相關(guān)工作。

10)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理利用外資工作;組織擬定優(yōu)化投資環(huán)境的措施;負(fù)責(zé)重大招商活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)和重大引資項(xiàng)目的協(xié)調(diào)推進(jìn)工作;依法核準(zhǔn)外商投資項(xiàng)目的合同章程和法律特別規(guī)定的重大變更事項(xiàng);依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和合同章程的情況并協(xié)助解決有關(guān)問題;負(fù)責(zé)國家經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的審核報(bào)批工作;為來區(qū)投資者在區(qū)投資企業(yè)提供政策咨詢和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

11)負(fù)責(zé)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作工作;依法核準(zhǔn)、推進(jìn)本區(qū)企業(yè)在境外投資開辦企業(yè)(金融企業(yè)除外),指導(dǎo)和推進(jìn)對(duì)外工程承包、外派勞務(wù)合作和境外就業(yè)等;負(fù)責(zé)牽頭外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作;負(fù)責(zé)歸口管理對(duì)外援助、接受國際多雙邊無償援助及捐贈(zèng);負(fù)責(zé)有關(guān)國際組織與我區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作交流事務(wù)。

12)承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024南昌市新建區(qū)商務(wù)局共有預(yù)算單位1個(gè),包括局本級(jí)編制人數(shù)小計(jì)16人,其中:行政編制6人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制10人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)10人,其中:在職人數(shù)小計(jì)10人,包括行政人員3人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員7人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人;離休人數(shù)小計(jì)0人;退休人員小計(jì)24人。遺屬人數(shù)0人。

第二部分 南昌市新建區(qū)商務(wù)2024年單位預(yù)算表

詳見附表)

(注:由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差;表格詳見附件,若其中某張表為

空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)

第三部分 南昌市新建區(qū)商務(wù)2024年單位預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2024南昌市新建區(qū)商務(wù)局收入預(yù)算總額為2032.92萬元,較上年增加36.23萬元,增長1.81%,主要原因是其他收入增加。其中:財(cái)政撥款收入332.92萬元,較上年預(yù)算安排減少63.77萬元,主要原因是嚴(yán)格控制開支,落實(shí)過緊日子教育收費(fèi)資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元,主要原因是未發(fā)生事業(yè)收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元,主要原因是未發(fā)生事業(yè)單位經(jīng)營收入800萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元,主要原因是與上年安排保持一致附屬單位上繳收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元,主要原因是未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元,主要原因是未發(fā)生其他收入900萬元,較上年預(yù)算安排增加100萬元,主要原因是其他收入增加使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元,主要原因是未發(fā)生上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元,主要原因是未發(fā)生

(二)支出預(yù)算情況

2024南昌市新建區(qū)商務(wù)局支出預(yù)算總額為2032.92萬元,較上年增加36.23萬元,增長1.81%,主要原因是其他收入增加。其中:按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出274.92萬元,其中:工資福利支出253.61萬元、商品和服務(wù)支出20萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.31萬元、資本性支出0萬元;項(xiàng)目支出1758萬元

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)2032.92萬元,較上年預(yù)算安排增加36.23萬元

(三)財(cái)政撥款支出情況

2024南昌市新建區(qū)商務(wù)局財(cái)政撥款支出預(yù)算332.92萬元,較上年減少63.77萬元,下降1.6%,主要原因是嚴(yán)格控制開支

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)332.92萬元,較上年預(yù)算安排減少63.77萬元,主要原因是嚴(yán)格控制開支。

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出274.92萬元,項(xiàng)目支出58萬元

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為78萬元,比上年預(yù)算減少19萬元,下降19%,主要原因是嚴(yán)格控制開支

(七)政府采購情況說明

2024年部門所屬各單位政府采購預(yù)算總額2萬元。其中,政府采購貨物預(yù)算2萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,

政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。(為0的內(nèi)容也應(yīng)保留,如政府采購貨物預(yù)算0萬元

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至20231231日,單位共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛。2024單位預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為:0設(shè)備0萬元(為0的內(nèi)容也應(yīng)保留,如單位共有車輛0

(九)南昌市新建區(qū)商務(wù)局項(xiàng)目情況說明

1.區(qū)商務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1)項(xiàng)目概述區(qū)商務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

2)立項(xiàng)依據(jù)三定方案

3)實(shí)施主體:南昌市新建區(qū)商務(wù)局

4)實(shí)施方案:區(qū)商務(wù)工作經(jīng)費(fèi)實(shí)施方案

5)實(shí)施周期:一年

6)年度預(yù)算安排:58

2.其他資金項(xiàng)目

1)項(xiàng)目概述其他資金項(xiàng)目

2)立項(xiàng)依據(jù)三定方案

3)實(shí)施主體:南昌市新建區(qū)商務(wù)局

4)實(shí)施方案:其他資金項(xiàng)目實(shí)施方案

5)實(shí)施周期:一年

6)年度預(yù)算安排:900

3.租金返還項(xiàng)目

1)項(xiàng)目概述租金返還項(xiàng)目

2)立項(xiàng)依據(jù)三定方案

3)實(shí)施主體:南昌市新建區(qū)商務(wù)局

4)實(shí)施方案:租金返還實(shí)施方案

5)實(shí)施周期:一年

6)年度預(yù)算安排:800

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024南昌市新建區(qū)商務(wù)局三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排16萬元。其中:

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,比上年增加/減少0萬元。主要原因是與上年保持一致。

2.公務(wù)接待費(fèi)6萬元,比上年減少6萬元。主要原

因是1、本單位已設(shè)立食堂,2、嚴(yán)格控制開支

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元,比上年增加/減少0萬元。

主要原因是與上年保持一致。

4.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增加/減少0萬元。主

要原因是與上年保持一致。

(增減變化為0的也請?zhí)顚懀⒃谥饕蛘f明與上年保持一致)。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入:指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級(jí)),結(jié)合部門實(shí)際,參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用

車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或

事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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