附件1
南昌市新建區(qū)營商服務(wù)中心2023年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 南昌市新建區(qū)營商服務(wù)中心概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 南昌市新建區(qū)營商服務(wù)中心2023年單位預(yù)算情況說明
一、單位預(yù)算收支情況說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 南昌市新建區(qū)營商服務(wù)中心2023年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
十一、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分南昌市新建區(qū)營商服務(wù)中心概況
一、單位主要職責(zé)
參與起草全區(qū)投資促進(jìn)相關(guān)政策措施;根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的總體規(guī)劃,草擬和組織實(shí)施利用外資、招商引資、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作等投資促進(jìn)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和年度指導(dǎo)目標(biāo);參與擬定全區(qū)投資促進(jìn)工作綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、考核細(xì)則、獎(jiǎng)勵(lì)辦法,并組織實(shí)施。
承擔(dān)區(qū)對(duì)外開放領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和區(qū)重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
承擔(dān)推介重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大招商引資項(xiàng)目以及組織全區(qū)重大投資促進(jìn)活動(dòng),協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好項(xiàng)目推進(jìn)、落地服務(wù)等工作。
參與全區(qū)重大投資促進(jìn)項(xiàng)目的評(píng)審、準(zhǔn)入、選址和流轉(zhuǎn)工作。
承擔(dān)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)利用外資和引進(jìn)省外資金工作。
承擔(dān)全區(qū)對(duì)外貿(mào)易、跨境電商和服務(wù)外包等工作。
承擔(dān)境內(nèi)外招商引資項(xiàng)目信息收集、篩選、提供、使用情況的跟蹤,負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資信息及工作動(dòng)態(tài)的收集、通報(bào)。
完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二、單位基本情況
南昌市新建區(qū)營商服務(wù)中心單位共有預(yù)算單位一個(gè),為區(qū)政府直屬公益一類事業(yè)單位,機(jī)構(gòu)規(guī)格正科級(jí)。設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、招商一股、招商二股、協(xié)調(diào)股、對(duì)外貿(mào)易促進(jìn)股、服務(wù)貿(mào)易股、外來投資服務(wù)股。事業(yè)編制數(shù)27,其中全額撥款14名、自收自支2名。設(shè)主任(正科級(jí))2名,副主任(副科級(jí))2名,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)股級(jí)職數(shù)7名。
第二部分南昌市新建區(qū)營商服務(wù)中心2023年單位預(yù)算情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
1、2023年全年單位收入預(yù)算1236.78萬元,比上年增加85.86 萬元,較上年預(yù)算安排增加了7.46 %。其中:財(cái)政撥款(補(bǔ)助)1236.78萬元。全年單位收入預(yù)算中,基本支出:210.78萬;項(xiàng)目支出1026萬。,增加原因是:增加了招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)120萬。2022年財(cái)政撥款額度結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余) 0 萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2023年全年單位支出預(yù)算總額為1236.78 萬元,比上年增加85.86 萬元,增長7.46%,其中基本支出:210.78萬,占支出預(yù)算總額的17.04 %;項(xiàng)目支出:1026萬,占支出預(yù)算總額的82.96 % 。基本支出中工資福利支出: 195.9萬元,占支出預(yù)算總額的 15.77 %;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 3.15 萬元,占支出預(yù)算總額的0.0025 %;商品和服務(wù)支出11.73萬元,占支出預(yù)算總額的0.95 %。
(三)財(cái)政撥款支出情況
單位2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1236.78萬元,比上年增加85.86萬元,增長7.46%.其中:一般公共服務(wù)480.28萬元,社會(huì)保障與就業(yè)支出25.9萬元,其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.83萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出12.69萬元,住房保障支出17.08萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出700萬元。
(四)政府性基金情況
單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
(五)國有資本經(jīng)營情況
單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2023年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 156萬元,比2022年預(yù)算減少14萬元,減少 8.235%。
(七)政府采購情況
2023年單位所屬各單位政府采購總額 13萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算 13 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、 政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日,本級(jí)共有車輛 2 輛,其中,一般公務(wù)用車 2 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2023年本級(jí)預(yù)算安排購置車輛 0 輛,安排購置單位價(jià) 值200萬元以上大型設(shè)備具體為:無
(九)項(xiàng)目績效說明
1、外貿(mào)出口創(chuàng)匯專項(xiàng)資金項(xiàng)目
(1)項(xiàng)目概述:完成2023年我區(qū)出口任務(wù)
(2)實(shí)施主體:南昌市新建區(qū)營商服務(wù)中心
(3)實(shí)施周期:1年
(4)年度預(yù)算安排:1800萬
(5)績效目標(biāo)和指標(biāo):完成2023年我區(qū)出口任務(wù)
數(shù)量指標(biāo):2023年我區(qū)外貿(mào)出口額
質(zhì)量指標(biāo):項(xiàng)目計(jì)劃完成率
時(shí)效指標(biāo):2023年12月31日前
成本指標(biāo):小于等于1800萬
社會(huì)效益指標(biāo):增加就業(yè)創(chuàng)業(yè)
滿意度指標(biāo):大于95%
2、招商引資專項(xiàng)資金項(xiàng)目
(1)項(xiàng)目概述:招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
(2)實(shí)施主體:南昌市新建區(qū)營商服務(wù)中心
(3)實(shí)施周期:1年
(4)年度預(yù)算安排:600萬
(5)績效目標(biāo)和指標(biāo):招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
數(shù)量指標(biāo):招商項(xiàng)目大于等于8個(gè)
質(zhì)量指標(biāo):撥付及時(shí)率
時(shí)效指標(biāo):2023年12月31日前
成本指標(biāo):小于等于600萬
社會(huì)效益指標(biāo):招商引資可持續(xù)發(fā)展
滿意度指標(biāo):大于95%
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年南昌市新建區(qū)營商服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排60萬元。其中:
因公出國(境)費(fèi)25萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無變化。
公務(wù)接待費(fèi)25萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無變化。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無變化。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是: 未列年初預(yù)算。
第三部分南昌市新建區(qū)營商服務(wù)中心2023年單位預(yù)算表
(詳見附表)
第四部分 名詞解釋
收入科目
財(cái)政撥款:指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、支出科目
(類) 一般公共服務(wù)支出 反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
13(款) 商貿(mào)事物 反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出
50(項(xiàng)) 事業(yè)運(yùn)行 反映事業(yè)單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
08(項(xiàng))招商引資 反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。






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