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索引號(hào): l864814--2023-0443 主題分類(lèi): 綜合政務(wù)
發(fā)布機(jī)構(gòu): 新建區(qū)人民政府 生成日期: 2023-09-01
文件編號(hào): 有效性: 有效
公開(kāi)范圍: 面向全社會(huì) 公開(kāi)方式: 主動(dòng)公開(kāi)
南昌市新建區(qū)人民政府辦公室2022年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分  南昌市新建區(qū)人民政府辦公室部門(mén)概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市新建區(qū)人民政府辦公室部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

1、負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的會(huì)務(wù),區(qū)政府決定文件的起草、發(fā)布事項(xiàng);

2、負(fù)責(zé)研究區(qū)政府各單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)請(qǐng)示事項(xiàng);負(fù)責(zé)政務(wù)信息收集,反饋和編發(fā),為區(qū)政府決策提供服務(wù)和專(zhuān)題調(diào)研事項(xiàng),督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和區(qū)政府各組成單位對(duì)政府決策的執(zhí)行事項(xiàng);

3、負(fù)責(zé)區(qū)人大、區(qū)政協(xié)聯(lián)系、組織、督促有關(guān)單位辦理提、議案和視察事項(xiàng);

4、負(fù)責(zé)依法行政,政務(wù)信息公開(kāi)事項(xiàng);負(fù)責(zé)金融、外事僑務(wù)等相關(guān)事項(xiàng)。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共2個(gè),包括:南昌市新建區(qū)人民政府辦公室、南昌市新建區(qū)金融服務(wù)中心。

區(qū)政府辦共內(nèi)設(shè)11個(gè)職能股室,包括:外事股、人事行政股、信息與政務(wù)公開(kāi)股、金融股、總值班室、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理科、會(huì)議股、秘書(shū)股、綜合科、督查室、經(jīng)濟(jì)研究室。

本部門(mén)2022年年末實(shí)有人數(shù)75人,其中在職人員75人,離休人員 0人,退休人員0人(不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員);年末其他人員0人;年末學(xué)生人數(shù)0人;由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員24人。

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度收入總計(jì)2051.04萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較2021年減少126.53萬(wàn)元,下降100%;本年收入合計(jì)2051.04萬(wàn)元,較2021年減少2366.32萬(wàn)元,下降53.57%,主要原因是:2022年度南昌市新建區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心單獨(dú)核算,另外落實(shí)過(guò)緊日子壓縮一般性開(kāi)支。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入2019.49萬(wàn)元,占 98.46 %;事業(yè)收入0 萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元,占0 %;其他收入31.55萬(wàn)元,占1.54%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度支出總計(jì)2051.04萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)2051.04萬(wàn)元,較2021年減少2492.85萬(wàn)元,下降54.86 %,主要原因是:2022年度南昌市新建區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心單獨(dú)核算,及落實(shí)過(guò)緊日子,壓減開(kāi)支;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較2021年無(wú)變化。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出2051.04萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元,占0 %;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)0萬(wàn)元,占0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2082.34萬(wàn)元,決算數(shù)為2019.49萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的96.98%。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1869.28萬(wàn)元,決算數(shù)為1806.43萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的96.64%,主要原因是:落實(shí)過(guò)緊日子,壓減一般公共服務(wù)支出。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為80.39萬(wàn)元,決算數(shù)為80.39萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100 %,主要原因是:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

(三)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為69.88萬(wàn)元,決算數(shù)為  69.88萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100 %,主要原因是:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

(四)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為62.79萬(wàn)元,決算數(shù)為  62.79萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2019.49萬(wàn)元,其中:

(一)工資福利支出1519.76萬(wàn)元,較2021年減少1468.19 萬(wàn)元,下降49.14%,主要原因是:首先人員減少、2022年度南昌市新建區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心單獨(dú)核算,本年度獎(jiǎng)金發(fā)放明細(xì)減少。

(二)商品和服務(wù)支出463.01萬(wàn)元,較2021年減少815.

51 萬(wàn)元,下降63.79 %,主要原因是:2022年度南昌市新建區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心單獨(dú)核算,政府落實(shí)過(guò)緊日子,壓減開(kāi)支。

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出13.2萬(wàn)元,較2021年增加1.71萬(wàn)元,增加14.88%,主要原因是:較上年變動(dòng)不大,防疫慰問(wèn)增加。

(四)資本性支出23.52萬(wàn)元,較2021年減少241.97 萬(wàn)元,下降91.14 %,主要原因是:南昌市新建區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心單獨(dú)核算,本年度未購(gòu)買(mǎi)公務(wù)用車(chē)。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為   35萬(wàn)元,決算數(shù)為7.97萬(wàn)元,完成預(yù)算的22.77%,決算數(shù)較2021年增加增加2.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.4 %,其中:

(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為  0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2021年無(wú)變化。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無(wú)變化。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要為:無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算安排。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為29萬(wàn)元,決算數(shù)為2.53萬(wàn)元,完成預(yù)算的8.72 %,決算數(shù)較2021年增加2.53 萬(wàn)元,增長(zhǎng)100 %,主要原因是接待人次批次增加。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:公務(wù)接待批次及人數(shù)減少。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待19批,累計(jì)接待236人次,其中外事接待0批,累計(jì)接待0人次,主要為:中聯(lián)辦及信訪當(dāng)事人、成都設(shè)計(jì)專(zhuān)家等。

(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.43萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2021年無(wú)變化,主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算安排,全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē) 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無(wú)變化;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元,決算數(shù)為5.43萬(wàn)元,完成預(yù)算的 90.5%,決算數(shù)較2021年減少0.5萬(wàn)元,下降8.43 %,主要原因是較上年變動(dòng)不大,年末公務(wù)用車(chē)保有3輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出438.14萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較上年決算數(shù)減少1106.31萬(wàn)元,降低71.63 %,主要原因是:南昌市新建區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心單獨(dú)核算,落實(shí)過(guò)緊日子,壓縮一般性開(kāi)支。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額18.75萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出18.75萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額18.75萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額18.75 萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100 %;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的18.75 %,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0  %。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2022年12月31日,本部門(mén)(單位)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

車(chē)輛為主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)1輛,機(jī)要通信用車(chē)2輛。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

我單位2022年度無(wú)項(xiàng)目支出。

(二)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況。

一、根據(jù)單位決算報(bào)表,2022年區(qū)政府辦全年預(yù)算數(shù)為1988.16萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1988.16萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為100%。

根據(jù)單位決算報(bào)表,2022年區(qū)金融中心全年預(yù)算數(shù)為62.88萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為62.88萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為100%。

二、部門(mén)整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

(一)履職完成情況

1.產(chǎn)出數(shù)量分析

一是跟蹤督查任務(wù)完成情況:區(qū)政府辦全年共開(kāi)展聯(lián)合督查及專(zhuān)項(xiàng)督查事項(xiàng)25項(xiàng);回復(fù)上級(jí)交辦事項(xiàng)367項(xiàng)(含問(wèn)政江西反映件345件,市長(zhǎng)批示件22件);落實(shí)區(qū)長(zhǎng)批示件12件。

二是文稿服務(wù)任務(wù)完成情況區(qū)政府辦圍繞全區(qū)中心工作,一年來(lái)為區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)以及辦領(lǐng)導(dǎo)起草大小會(huì)議講話(huà)400余篇、綜合材料60余篇、工作方案20余篇、采訪提綱15篇、向各類(lèi)報(bào)刊投稿20篇、五型政府上稿16篇、撰寫(xiě)政府工作報(bào)告1次等,形成有價(jià)值的調(diào)研報(bào)告10余篇,提出有針對(duì)性建議20余條。

三是應(yīng)急值守日常管理工作完成情況:加強(qiáng)值班力量,指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)應(yīng)急設(shè)備的購(gòu)置、維護(hù)和日常應(yīng)急信息的報(bào)告工作,確保信息的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。強(qiáng)化12345服務(wù)熱線(xiàn)的立轉(zhuǎn)立辦,限時(shí)辦結(jié)銷(xiāo)號(hào)的能力,全年區(qū)12345熱線(xiàn)辦共受理市轉(zhuǎn)派熱線(xiàn)有效工單65872件。

2.產(chǎn)出質(zhì)量分析

一是跟蹤督查督辦到位率方面,區(qū)政府辦全年共編發(fā)《督查專(zhuān)報(bào)》19期、呈閱件18期;下發(fā)《督辦通知單》8份,配合區(qū)紀(jì)委開(kāi)展疫情防控督查50余次。

二是政務(wù)信息約稿采納率方面,區(qū)政府辦全年共上報(bào)省市政府辦公廳政務(wù)信息240余條,國(guó)辦約稿上報(bào)60余篇,專(zhuān)報(bào)上報(bào)10余篇,被市辦采用政務(wù)信息40余條,采用國(guó)辦約稿20余篇。

三是熱線(xiàn)有效工單辦結(jié)率方面,區(qū)政府辦受理市轉(zhuǎn)派熱線(xiàn)有效工單65872件,辦結(jié)轉(zhuǎn)派熱線(xiàn)有效工單65872件,辦結(jié)率達(dá)100%,并且多個(gè)熱線(xiàn)工單被市熱線(xiàn)辦評(píng)為優(yōu)秀案例。

3.產(chǎn)出時(shí)效分析

年度工作任務(wù)完成及時(shí)率:區(qū)政府辦各項(xiàng)工作已按照年度工作計(jì)劃要求實(shí)施,項(xiàng)目資金也已按文件規(guī)定的計(jì)劃時(shí)間予以結(jié)算,尚未發(fā)現(xiàn)截留情況。截至2022年12月31日前,各項(xiàng)工作完成及時(shí)高效。

(二)履職效果情況

社會(huì)效益指標(biāo)分析

政務(wù)服務(wù)優(yōu)化創(chuàng)新水平:一方面區(qū)政府辦深化精文簡(jiǎn)會(huì)。嚴(yán)格落實(shí)省政府印發(fā)的《全省政府系統(tǒng)推動(dòng)“三減三強(qiáng)兩倡導(dǎo)”深化“五型”政府建設(shè)推進(jìn)高質(zhì)量跨越式發(fā)展若干措施(試行)》,下大力氣精簡(jiǎn)文件、會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、報(bào)表。全年,大型會(huì)議比上年減少8%左右,小型會(huì)議減少4%左右。另一方面優(yōu)化了公文流轉(zhuǎn)程序。強(qiáng)化了公文管理,細(xì)化流程、落實(shí)責(zé)任,實(shí)行公文審核、收文登記編號(hào)、公文流轉(zhuǎn)登記等制度。針對(duì)公文轉(zhuǎn)辦環(huán)節(jié)的保密性、嚴(yán)肅性、安全性專(zhuān)門(mén)制作了公文轉(zhuǎn)辦專(zhuān)用電子簽章。全年共運(yùn)轉(zhuǎn)文件6761件,其中收文5800件,發(fā)文961件。

(三)社會(huì)滿(mǎn)意度

轄區(qū)居民滿(mǎn)意度:為了解轄區(qū)居民對(duì)區(qū)政府辦日常工作的滿(mǎn)意情況,我單位組織群眾滿(mǎn)意度抽查,根據(jù)抽查統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,轄區(qū)居民對(duì)我單位服務(wù)工作滿(mǎn)意度水平較為滿(mǎn)意。

三、部門(mén)整體支出績(jī)效中存在問(wèn)題及改進(jìn)措施

(一)主要問(wèn)題及原因分析

區(qū)政府辦2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)中未能全部涵蓋當(dāng)年重點(diǎn)工作,跟蹤督查任務(wù)及文稿服務(wù)任務(wù)等內(nèi)容績(jī)效指標(biāo)中均未有所體現(xiàn),單位績(jī)效指標(biāo)設(shè)置的全面性還有待加強(qiáng)。

(二)改進(jìn)的方向和具體措施

區(qū)政府辦下一年度將緊密結(jié)合單位實(shí)際工作內(nèi)容,強(qiáng)化單位績(jī)效的精細(xì)化管理,以增強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)編制的科學(xué)性和有效性,提高指標(biāo)設(shè)置內(nèi)容的關(guān)聯(lián)性,方便后續(xù)對(duì)單位的績(jī)效考核。

(三)部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

每個(gè)省級(jí)單位至少反映1個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告,報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》(財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào))中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(參考提綱)》。

無(wú)

第四部分  名詞解釋

名詞解釋?xiě)?yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類(lèi)科目以及部門(mén)預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明,可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門(mén)實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。

1.財(cái)政撥款收入:指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

7.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.醫(yī)療衛(wèi)生(類(lèi))醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

9.住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

10.政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù):反映各級(jí)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。

11. 機(jī)關(guān)服務(wù):反映為行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出,凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級(jí)科目的,在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級(jí)科目中反映。未單設(shè)項(xiàng)級(jí)科目的,在"其他"項(xiàng)級(jí)科目中反映。

12.專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng):反映各級(jí)政府舉行各類(lèi)重大活動(dòng)、召開(kāi)重要會(huì)議(如國(guó)務(wù)院一類(lèi)會(huì)議、國(guó)慶招待會(huì)、全國(guó)勞模大會(huì))的支出,政府機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理、公務(wù)用車(chē)管理等方面的支出。

13.其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出:反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

14.其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)方面的支出。

15.其他支出:反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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