南昌市新建區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí)
2024年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 南昌市新建區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌市新建區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)單位2024年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款 “ 三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 南昌市新建區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)單位2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2024年 “ 三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌市新建區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)單位概況
一、單位主要職責(zé)
1.組織編制全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃;組織、協(xié)調(diào)爭(zhēng)取國(guó)家、省、市重大政策支持的相關(guān)工作。
2.負(fù)責(zé)提出全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、投資結(jié)構(gòu),編制重大重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃;審批和上報(bào)政府投資建設(shè)項(xiàng)目和國(guó)家、省、市規(guī)定應(yīng)報(bào)批及本區(qū)需控制的項(xiàng)目;會(huì)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展對(duì)重大重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的全過(guò)程監(jiān)督管理、協(xié)調(diào)服務(wù)。
3.負(fù)責(zé)全區(qū)基本建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)審批,審查限額以上建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì);監(jiān)督管理國(guó)家、省、市、區(qū)政府性投融資項(xiàng)目的招投標(biāo)核準(zhǔn)。
4.依法組織、指導(dǎo)全區(qū)價(jià)格和收費(fèi)的監(jiān)督檢查工作;依法查處價(jià)格違法和亂收費(fèi)案件及不正當(dāng)價(jià)格行為;推行明碼標(biāo)價(jià)制度;指導(dǎo)價(jià)格社會(huì)監(jiān)督工作;受理價(jià)格舉報(bào)投訴工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年南昌市新建區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)單位內(nèi)設(shè)處室1個(gè),包括:南昌市新建區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)本級(jí)。
編制人數(shù)小計(jì)40人,其中:行政編制人數(shù)19人,全部補(bǔ)助 事業(yè)編制人數(shù)21人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)21人。 實(shí)有人數(shù) 小計(jì)40人,其中:在職人數(shù)小計(jì)40人,行政在職人數(shù)19人,全 部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)21人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)21人。 離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)52人,遺屬人數(shù)1人。
第二部分 南昌市新建區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)單位
2024年單位預(yù)算表
(詳見(jiàn)附表)
第三部分 南昌市新建區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)單位
2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2024年南昌市新建區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)單位收入預(yù)算總額為 2467.91 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 680.32 萬(wàn)元,主要原因是:?jiǎn)挝缓喜⑷朔澜?jīng)費(fèi)、2024軍糧供應(yīng)站工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目,與其他資金增加,其中財(cái)政撥款收入 1467.91 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 180.32 萬(wàn)元,主要原因是:單位合并人防經(jīng)費(fèi)、2024軍糧供應(yīng)站工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目;其他收入 1000 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加500
萬(wàn)元,主要原因是:?jiǎn)挝缓喜⑷朔榔渌Y金;使用非財(cái)政撥款結(jié)余 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬(wàn)元;上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余) 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2024年南昌市新建區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)單位支出預(yù)算總額為 2467.91 萬(wàn)元,較上年預(yù)算排增加 680.32 萬(wàn)元,主要原因是:單位合并人防經(jīng)費(fèi)、2024軍糧供應(yīng)站工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目,與其他資金增加; 其中:
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分: 基本支出 991.91 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 272.32 萬(wàn)元,主要原因是:單位合并人防人員經(jīng)費(fèi)等;其中:工資福利支出 865.81 萬(wàn)元, 商品和服務(wù)支出 123.27 萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 2.83 萬(wàn)元, 資本性支出 0 萬(wàn)元;。項(xiàng)目支出 1476 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 908 萬(wàn)元,主要原因是:增加人防項(xiàng)目與軍糧供應(yīng)站工作經(jīng)費(fèi);其中:工資福利支出 46 萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出 1330 萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 27 萬(wàn)元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出 0 萬(wàn)元,資本性支出 73 萬(wàn) 元,資本性支出 0 萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 0 萬(wàn)元,其他支出 0 萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分: 一般公共服務(wù)支出2093.46 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 935.28 萬(wàn)元,主要原因是:增加人防項(xiàng)目與軍糧供應(yīng)站工作經(jīng)費(fèi);國(guó)防支出 173 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 173 萬(wàn)元,主要原因是:增加人防項(xiàng)目經(jīng)費(fèi);文化旅游體育與傳媒支出 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出 70.71 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 16.63 萬(wàn)元,主要原因是:增加人防人員預(yù)算,導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出增加;衛(wèi)生健康支出 68.48 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 33.87 萬(wàn)元,主要原因是:增加人防人員預(yù)算,導(dǎo)致衛(wèi)生健康支出增加;住房保障支出 62.26 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 21.53 萬(wàn)元,主要原因是:增加人防人員預(yù)算,導(dǎo)致住房保障支出增加;糧油物資儲(chǔ)備支出 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬(wàn)元;災(zāi) 害防治及應(yīng)急管理支出 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬(wàn)元;其他支出 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分:工資福利支出 865.81 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 396.51 萬(wàn)元,主要原因是:本年退休人員績(jī)效預(yù)算放入在職人員獎(jiǎng)金中,導(dǎo)致工資福利支出增加;商品和服務(wù)支出 123.27 萬(wàn)元, 較上年預(yù)算安排增加 101.08 萬(wàn)元,主要原因是:本年增加其他資金預(yù)算;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 2.83 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 2.42 萬(wàn)元,主要原因是:本年退休人員績(jī)效預(yù)算放入在職人員獎(jiǎng)金中,導(dǎo)致對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少;資本性支出 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬(wàn)元; 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬(wàn)元;對(duì)社會(huì)保險(xiǎn) 基金補(bǔ)助 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬(wàn)元;其他支出 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2024年南昌市新建區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)單位財(cái)政撥款支出預(yù)算總額 1467.91 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少319.68 萬(wàn)元;
按支出功能科目劃分: 一般公共服務(wù)支出 1196.46 萬(wàn)元, 國(guó)防支出 100 萬(wàn)元,公共安全支出 0 萬(wàn)元,教育支出萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)支出 0 萬(wàn)元,文化旅游體育與傳媒支出 0 萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出 70.71 萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出 68.48 萬(wàn) 元,節(jié)能環(huán)保支出 0 萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0 萬(wàn)元,農(nóng)林水支出 0 萬(wàn)元,交通運(yùn)輸支出 0 萬(wàn)元,資源勘探工業(yè)信息等支出 0 萬(wàn)元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 0 萬(wàn)元,金融支出 0 萬(wàn)元, 自然資源海洋氣象等支出 0 萬(wàn)元,住房保障支出 62.26 萬(wàn)元,糧油物資儲(chǔ)備支出 0 萬(wàn)元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支
出 0 萬(wàn)元,其他支出 0 萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分: 基本支出 991.91 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 70.87 萬(wàn)元,主要原因是:年人員公用定額經(jīng)費(fèi)放在基本支出;其中:工資福利支出 865.81 萬(wàn)元, 商品和服務(wù)支出 123.27 萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 2.83 萬(wàn)元, 資本性支出 0 萬(wàn)元。項(xiàng)目支出 476 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 92 萬(wàn)元,主要原因是:落實(shí)過(guò)緊日子,壓縮支出;其中:工資福利支出 46 萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出 403 萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 27 萬(wàn)元,債務(wù) 利息及費(fèi)用支出 0 萬(wàn)元,資本性支出 0 萬(wàn)元,資本性支出 0 萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 0 萬(wàn)元,其他支出 0 萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
2024年南昌市新建區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)單位政府性基金收入預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元,其中:基本支出 0 萬(wàn)元,項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元。
單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2024年南昌市新建區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)單位國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元,其中:基本支出 0 萬(wàn)元,項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元。
本單位沒(méi)有使用國(guó)有經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2024年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 123.27 萬(wàn)元, 比2023年預(yù)
算減少 239.73萬(wàn)元,減少66.04 %,主要原因是 過(guò)緊日子,壓縮一般開(kāi)支 。
(七)政府采購(gòu)情況
2024年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額 104.2 萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算 73 萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 31.2 萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年(上年)7 月 31 日(各級(jí)財(cái)政編制部門(mén)預(yù)算基礎(chǔ)信息上報(bào)截止時(shí)間), 單位共有車(chē)輛 2 輛,其中:一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù) 2 輛。
2024年單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛 1 輛,安排購(gòu)置單位
價(jià)值 200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為: 無(wú) 。
(九)軍糧供應(yīng)站工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目項(xiàng)目情況說(shuō)明
1)項(xiàng)目概述:貫徹國(guó)家軍糧供應(yīng)政策,制定軍糧計(jì)劃,保障軍隊(duì)糧油供給。負(fù)責(zé)組織調(diào)運(yùn)優(yōu)質(zhì)糧油和科學(xué)保糧技術(shù)、 嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、推選優(yōu)質(zhì)服務(wù)確保駐區(qū)部隊(duì)糧油供給 負(fù)責(zé)應(yīng)急狀態(tài)下糧食市場(chǎng)供應(yīng)。
2)立項(xiàng)依據(jù):依據(jù)單位“三定”方案。
3)實(shí)施主體:南昌市新建區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)。
4)實(shí)施方案:按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及其實(shí)施條例、項(xiàng)目管理辦法等相關(guān)文件要求,做好項(xiàng)目實(shí)施工作,確保資金及時(shí)有序支出,提高財(cái)政資金使用效益,防止出現(xiàn)擠占、挪用、序列、套取資金等行為。
5)實(shí)施周期:2024年1月1日-2024年12月31日。
6)年度預(yù)算安排:40萬(wàn)元。
二、2024年 “三公” 經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年南昌市新建區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)單位為"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排 6.3 萬(wàn)元,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi) 0 萬(wàn)元,比上年增 0 萬(wàn)元,主要原因是: 與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi) 3.6 萬(wàn)元,比上年減 0.4 萬(wàn)元,主要原因: 過(guò)緊日子,壓縮開(kāi)支 。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.7 萬(wàn)元,比上年增 2.7 萬(wàn)元,主要原因是: 單位機(jī)構(gòu)改革,人防辦合并 。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 0 萬(wàn)元,比上年增 0 萬(wàn)元,主要原因是: 與上年安排保持一致 。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
( 一)財(cái)政撥款:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
( 二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以 上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助
活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)
及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核 算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)
單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位
經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用
途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2023年(上年)全部結(jié)轉(zhuǎn)和 結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門(mén)預(yù)算中涉及的支出功能分類(lèi)科目(明細(xì)到項(xiàng)級(jí)), 結(jié)合部門(mén)實(shí)際,參照《2024年政府收支分類(lèi)科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。
三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞
( 一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單 位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和 服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、 印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、 會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、 辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
( 二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境) 費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公 出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城 市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公
務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出
(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、
維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出;公
務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接)
支出。
(三)基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)國(guó)防支出(類(lèi))國(guó)防動(dòng)員(款)人民防空(項(xiàng)):反映用于人民防空工程建設(shè)、宣傳等方面的支出。
(六)一般公共服務(wù)(類(lèi))發(fā)展與改革事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映發(fā)展與改革事務(wù)方面的支出。
(七)一般公共服務(wù)(類(lèi))發(fā)展與改革事務(wù)(款)物價(jià)管理(項(xiàng)):反映物價(jià)管理方面的支出。
(八)一般公共服務(wù)(類(lèi))發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他發(fā)展與改革事務(wù)的支出。
(九)科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出(款)其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的技術(shù)研究方面的支出。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(十一)社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
(十二)社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本職業(yè)年金繳費(fèi)(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
(十三)社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
(十四)衛(wèi)生健康(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng)):反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。
(十五)衛(wèi)生健康(類(lèi))行政單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
(十六)節(jié)能環(huán)保支出(類(lèi))能源節(jié)約利用(款)能源節(jié)約利用(項(xiàng)):反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
(十七)農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(十八)源勘探工業(yè)信息等(類(lèi))其他資源勘探工業(yè)信息等(款)其他資源勘探工業(yè)信息等(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于資源勘探業(yè)方面的支出。
(十九)住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(二十)糧油物資儲(chǔ)備支出(類(lèi))糧油物資事務(wù)(款)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)(項(xiàng)):反映糧食和儲(chǔ)備體制改革、制度研究、軍糧供應(yīng)等專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的支出。
(二十一)糧油物資儲(chǔ)備支出(類(lèi))糧油物資事務(wù)(款)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng)):反映糧食和儲(chǔ)備部門(mén)各類(lèi)倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和設(shè)備設(shè)置等支出。
(二十二)糧油物資儲(chǔ)備支出(類(lèi))糧油物資事務(wù)(款)設(shè)施安全(項(xiàng)):反映糧食和儲(chǔ)備部門(mén)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)房、鐵路專(zhuān)用錢(qián)、安防等設(shè)施設(shè)備維修維護(hù)和武警民兵支出。
(二十三)其他支出(類(lèi))其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他不能不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。














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